索引号: | 001008010002019/2022-137814 | 文件编号: | |
发布机构: | 区审计局 | 成文日期: | 2022-03-20 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
浙江审计以“三个强”推动防范化解省属国企金融业务风险 | ||||
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围绕党中央、国务院和浙江省委、省政府关于防范化解重大风险的部署要求,浙江省审计厅积极组织开展省属国有企业金融业务风险情况专项审计调查,通过强项目统筹、强质量管控、强审计研究“三个强”,做到以审计监督推动防范化解省属国有企业金融风险,取得了明显成效。 强项目统筹,创新实现“多审合一”。该项目首次实现“专项审计调查+部门预算审计+部门领导经济责任审计+企业领导经济责任审计”的统筹模式,在专项审计调查过程中,结合对省国资委的部门预算审计,了解近三年省属企业金融业务风险相关调查开展情况;结合对省地方金融监管局局长的经济责任审计,了解对该省金融企业的监管范围和监管方式;结合3家省属国有企业主要领导人员经济责任审计,对金融业务风险问题作现场核实。在充分运用金融数据分析的基础上,通过各个审计项目的统筹融合和相互衔接,积极探索融合式、嵌入式等审计项目组织方式,做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,最大限度扩展审计覆盖面。 强质量管控,注重基础数据核实。对18家省属国有企业单笔金融投资本金超过1000万元以及金融、类金融企业中规模超过5000万元的业务进行审计调查,采用“企业自查上报,经责审计统一核实,非经济责任审计单位专项核实”的方式,共对涉及8家集团所属144家成员企业4175亿元金融业务资金中的3425亿元进行现场核实,并审查投资决策程序、风控措施及投后管理情况,逐笔全流程核查中高风险业务,根据金融业务特点、资金流向等确认风险等级、资金敞口,确保金融基础数据质量。 强审计研究,注重金融专业分析。此次专项审计调查涉及67家金融、类金融企业,涵盖了保险、信托、期货、证券、资产管理、私募基金管理、融资租赁、小额贷款等各个金融业务领域。工作中,注重把研究型审计有关要求贯穿全过程,如:在审前调查阶段,深入思考国家金融政策方针背后蕴含的政治意图、战略考虑,找准与审计工作的结合点,主动把金融服务实体经济、产融结合、防范化解重大金融风险等作为重点内容,纳入审计调查方案;在审计实施阶段,沿着“政治—政策—项目—资金”这条线,把推动落实党中央、国务院金融领域的政治意图、政策要求体现在具体项目、资金的审计上,落细落小深入揭示问题、分析原因、研究提出具体的、可操作性强的审计建议;在审计整改阶段,针对审计发现的问题,从健全长效机制的角度入手督促被审计单位、有关主管部门严格落实整改措施,推动审计成果直接转化为金融领域的具体工作机制、政策制度、改革举措等,实现揭示问题、规范管理、促进改革一体推进。 目前,该项目查处的应归还原渠道资金等超过2.21亿元;向省委、省政府报送的综合报告及审计专报获省委、省政府主要领导等省领导多次批示,分管副省长主持召开专题会议研究金融风险防范;推动相关主管部门等出台制度13项;及时向有关单位移送问题线索,已有4人受到党纪和政务处分。 来源:浙江省审计厅 |
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