一、台州市黄岩区卫生健康局概况 (一)主要职能 1、贯彻执行国家、省市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规规章,拟订卫生和计划生育事业与发展战略目标、规划和相关政策,并监督实施。推进医药卫生体制改革,统筹规划、协调全区卫生与计划生育资源配置。管理和发布卫生与计划生育有关信息。 2、负责疾病预防控制工作,执行国家免疫规划及政策措施,制定并实施重大疾病防治规划与策略,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。 3、规范卫生、计划生育行政执法工作,依法负责职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所和饮用水安全、爱国卫生和传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估;负责卫生计划生育执法检查,依法查处卫生计划生育违法案件。 4、指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管 理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健 机构进行监督、管理和指导。组织拟订基本公共卫生计生服务均 等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度。组织制定农村卫生和城区社区卫生计生服务发展规划和政策 措施,指导并推进基层卫生计生服务体系建设。 5、负责全区医疗机构和医疗服务的全行业管理,制定医疗机构及其医疗服务、技术、医疗质量管理、医疗安全的政策、规范、标准,建立医疗机构医疗服务考核和监督体系,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范。 6、组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。 7、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。 8、负责落实生育政策,提出促进计划生育家庭发展的政策建议;建立和完善计划生育利益导向机制、计划生育家庭扶助政策及特殊困难家庭扶助制度并组织实施;拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施;组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,组织实施人口和计划生育抽样调查,进行全区统计数据的分析研究。 9、制定下达各乡镇(街道)年度计划生育各项管理责任指标,并组织实施、检查、督促、考核、评比和责任兑现;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;负责药具发放管理工作。 10、负责全区流动人口计划生育服务管理工作,推动建立流动人口计划生育公共服务区域协作机制,信息共享以及公共服务 工作机制。 11、贯彻实施并监督计划生育“一票否决制”,依法组织实施全区社会抚养费的征收工作。 12、指导全区卫生和计划生育人才队伍建设,组织拟订卫生和计划生育人才发展规划;组织开展医学继续教育,建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。 13、制定全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用。 14、组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 15、组织制定中医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西 医发展。 16、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生委员会以及区计划生育领导小组的日常工作,指导全区卫生和计划生育各协 会、学会等社会团体业务工作。 17、承办区政府交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,卫生健康局部门预算包括:局本级预算、局属台州市黄岩区疾病预防控制中心单位、局属台州市黄岩区卫生监督所单位、局属台州市黄岩区妇幼保健计划生育服务中心单位、局属台州市黄岩区第三人民医院和局属台州市黄岩区中医院单位预算。 二、台州市黄岩区卫生健康局 2021年部门预算安排情况说明 (一)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,台州市黄岩区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。台州市黄岩区卫生健康局2021年收支总预算728607547.20元。 (二)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021 年收入预算情况说明 台州市黄岩区卫生健康局 2021 年收入预算728607547.20元,其中:上年结转3394420.27元,占0.5%;一般公共预算拨款收入240633535.72元,占33.0%;政府性基金预算拨款收入2790400.80元,占3.8%;其他收入456557053.84元,占62.7%;预算结余资金(存量)118536.57元,占0.016%。 (三)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年支出预算情况说明 台州市黄岩区卫生健康局 2021年支出预算728607547.20元。 1、按支出功能分类,包括科学技术支出436000.00元、社会保障和就业支出7788239.80元、卫生健康支出450324762.86元、城乡社区支出1604000.00元、住房保障支出9470268.00元、其他支出258984276.54元。 2、按支出用途分类,包括人员支出168570892.39元,占23.1%;对个人和家庭的补助支出724507.00元,占0.1%;日常公用支出21468940.00元,占2.9%;项目支出537843207.81元,占73.8%。。 (四)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 台州市黄岩区卫生健康局2021年财政拨款收支总预算271931956.79元。收入包括:一般公共预算拨款收入240633535.72元、政府性基金预算拨款收入27904000.80元、上年结转3394420.27元;支出包括:人员支出110228274.29元,对个人和家庭的补助支出 724507.00元,日常公用支出 9938780.00元,项目支出151040395.50元。 (五)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年一般公共预算支出情况说明 1、一般公共预算支出规模变化情况 台州市黄岩区卫生健康局2021年一般公共预算支出244027955.99元,比2020 年执行数减少53283278.62元,主要是科学技术支出减少124000.00元,社会保障和就业支出增加2062139.20元,卫生健康支出减少53543774.32元。 2、一般公共预算支出结构情况 科学技术(类)支出436000.00元,占0.2%;社会保障和就业(类) 支出7788239.80元,占3.2%;卫生健康(类)支出233252492.19元,占95.6%;住房保障支出2551224.00元,占1.0%。 3、一般公共预算支出具体使用情况 (1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)436000.00 元,主要用于卫健系统信息化经常性支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)182929.00元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5070207.20元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2535103.60元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)11805010.29元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (6)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)12023859.24元,主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 (7)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6000000.00 元,主要用于反映用于公立中医类医院方面的支出。 (8)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)16020.00元,主要用于反映用于精神病方面的支出。 (9)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)81500000.00元,主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。 (10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)12157319.54元,主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 (11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 822440.00元,主要用于反映卫生健康部门所属卫生监督机构 的支出。 (12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2539016.00元,主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 (13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项) 9673358.02元,主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机 构的支出。 (14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)48754290.00元,主要用于反映基本公共卫生服务支出。 (15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理专项(项)5642582.27元,主要用于反映突发公共卫生事件应急处理项目支出。 (16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)673750.00元,主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 (17)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)370000.00元,主要用于反映中医(民族医)药方面的专项支出。 (18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)19092543.43元,主要用于反映计划生育服务支出。 (19)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4839200.00元,主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 (20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)375122.40元,主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。 (21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1215840.00元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。 (22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)708048.00元,主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 (23)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)640000.00元,主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。 (24)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)14404093.00元,主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 (25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2551224.00元,主要用于反映行政事业单位住房公积金方面的支出。 (六)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年一般公共预算基本支出情况说明 台州市黄岩区卫生健康局 2021年一般公共预算基本支出102935884.49元, 其中: 工资福利支出93572597.49元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 商品和服务支出8638780.00元,主要包括:邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出; 对个人和家庭的补助724507.00元,主要包括:离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 (七)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 台州市黄岩区卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为385800.00元,比 2020 年执行数减少14868.82元,减少3.7%, 具体如下: 1、因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0元,与2019年执行数执平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务接待费:2021年安排公务接待费预算73800.00元,比2020年执行数减少55% 。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。公务接待费按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制公务接待经费预算规模,从源头上控制公务接待经费规模,公务接待经费预算支出做到有效压缩和控制。 3、公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算312000.00元,比 2020年执行数减少11.6%。其中,公务用车购置支出179800.00元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出 173251.82元,主要用于保障日常及专项等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制公务用车运行维护经费预算规模,从源头上控制公务用车运行维护经费规模,公务用车运行维护经费预算支出做到有效压缩和控制。 (八)关于台州市黄岩区卫生健康局 2021年政府性基金预算支出情况说明 1、政府性基金预算支出规模变化情况 台州市黄岩区卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出 2790400.80元,比2020年执行数减少154786451.66元,主要是专项债安排的基建项目减少15300000.000元。 2、政府性基金预算支出结构情况 城乡社区(类)支出1604000.00元,占5.7%;其他(类)支出26300000.80元,占94.8%。 3、政府性基金预算支出具体使用情况 (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)26300000.80元,主要用于疾病预防控制专项、药品成本、妇保计生服务日常管理费、精神卫生药物维持治疗门诊及服药点办公经费等。 (2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)160400.00元。 (九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2021年台州市黄岩区卫生健康局本级 1 家行政单位以及区卫生监督所 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算9938780.00元,比 2020 年预算增加938620.00 元,增长 10.4%,主要是人员增加等因素。 2、政府采购情况 2021年台州市黄岩区卫生健康局各单位政府采购预算总额2872176.00元, 其中:政府采购货物预算442176.00元、政府采购服务预算2450000.00元。 3、国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,台州市黄岩区卫生健康局所属各预算单位共有车辆24辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2021年部门预算安排购置车辆 1辆,其中,特种专业技术用车 1 辆。 2021年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备)。 4、绩效目标设置情况 2021年台州市黄岩区卫生健康局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算支出227251198.11元。 三、名词解释 1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。 6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 13、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。 15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。 19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。 20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 23、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。 24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。 25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。 27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指反映财政部门安排的事业单位(基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。 28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 29、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。 30、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)元,主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。 31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 32、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 33、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当地按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 34、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
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| 表01 |
| 2021年区级部门(单位)收支预算总表 |
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| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 268,537,536.52 | 科学技术支出 | 436,000.00 |
| 一般公共预算 | 240,633,535.72 | 其他科学技术支出 | 436,000.00 |
| 政府性基金预算 | 27,904,000.80 | 其他科学技术支出 | 436,000.00 |
| 国有资本经营预算 |
| 社会保障和就业支出 | 7,788,239.80 |
| 二、财政专户资金 |
| 行政事业单位养老支出 | 7,788,239.80 |
| 三、其他财政监管资金 |
| 行政单位离退休 | 182,929.00 |
| 四、上级补助收入 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,070,207.20 |
| 五、下属单位上缴收入 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,535,103.60 |
| 六、其他收入 | 456,557,053.84 | 卫生健康支出 | 450,324,762.86 |
| 七、预算结余资金(存量) | 118,536.57 | 卫生健康管理事务 | 23,828,869.53 |
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| 行政运行 | 11,805,010.29 |
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| 其他卫生健康管理事务支出 | 12,023,859.24 |
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| 公立医院 | 215,745,319.44 |
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| 中医(民族)医院 | 215,729,299.44 |
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| 精神病医院 | 16,020.00 |
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| 基层医疗卫生机构 | 81,500,000.00 |
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| 乡镇卫生院 | 81,500,000.00 |
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| 公共卫生 | 84,919,980.09 |
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| 疾病预防控制机构 | 12,157,319.54 |
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| 卫生监督机构 | 822,440.00 |
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| 妇幼保健机构 | 2,539,016.00 |
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| 精神卫生机构 | 14,330,582.28 |
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| 基本公共卫生服务 | 48,754,290.00 |
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| 突发公共卫生事件应急处理 | 5,642,582.27 |
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| 其他公共卫生支出 | 673,750.00 |
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| 中医药 | 370,000.00 |
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| 中医(民族医)药专项 | 370,000.00 |
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| 计划生育事务 | 24,050,280.00 |
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| 计划生育服务 | 19,211,080.00 |
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| 其他计划生育事务支出 | 4,839,200.00 |
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| 行政事业单位医疗 | 4,866,220.80 |
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| 行政单位医疗 | 375,122.40 |
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| 事业单位医疗 | 3,783,050.40 |
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| 公务员医疗补助 | 708,048.00 |
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| 老龄卫生健康事务 | 640,000.00 |
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| 老龄卫生健康事务 | 640,000.00 |
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| 其他卫生健康支出 | 14,404,093.00 |
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| 其他卫生健康支出 | 14,404,093.00 |
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| 城乡社区支出 | 1,604,000.00 |
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| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,604,000.00 |
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| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,604,000.00 |
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| 住房保障支出 | 9,470,268.00 |
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| 住房改革支出 | 9,470,268.00 |
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| 住房公积金 | 9,470,268.00 |
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| 其他支出 | 258,984,276.54 |
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|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 258,984,276.54 |
|
|
| 其他政府性基金安排的支出 | 43,984,276.54 |
|
|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 215,000,000.00 |
| 本年收入合计 | 725,213,126.93 | 本年支出合计 | 728,607,547.20 |
| 八、上年结转 | 3,394,420.27 | 结转下年 |
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
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| 收 入 总 计 | 728,607,547.20 | 支 出 总 计 | 728,607,547.20 |
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| 表02 |
| 2021年区级部门(单位)收入预算总表 |
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| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
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| 单位:元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户资金 | 其他财政监管资金 | 上级补助收入 | 下属单位上缴收入 | 其他收入 | 预算结余资金 (存量) | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 区卫健局(部门) | 728,607,547.20 | 268,537,536.52 | 240,633,535.72 | 27,904,000.80 |
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| 456,557,053.84 | 118,536.57 | 3,394,420.27 |
|
| 区中医院 | 216,757,053.84 |
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| 216,757,053.84 |
|
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|
| 区卫生健康局 | 419,729,958.16 | 201,257,139.32 | 199,653,139.32 | 1,604,000.00 |
|
|
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|
| 215,000,000.00 | 118,536.57 | 3,354,282.27 |
|
| 区疾控中心 | 14,715,351.94 | 14,675,213.94 | 14,675,213.94 |
|
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| 40,138.00 |
|
| 区卫生监督所 | 8,426,890.84 | 8,426,890.84 | 8,426,890.84 |
|
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|
| 区妇保计生服务中心 | 31,087,711.20 | 31,087,711.20 | 4,787,710.40 | 26,300,000.80 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 区第三人民医院 | 37,890,581.22 | 13,090,581.22 | 13,090,581.22 |
|
|
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|
| 24,800,000.00 |
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| 表03 |
| 2021年区级部门(单位)支出预算总表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
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| 单位:元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 补助下级支出 | 结转下年 |
| 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
| 区卫健局(部门) | 728,607,547.20 | 168,570,892.39 | 724,507.00 | 21,468,940.00 | 537,843,207.81 |
|
|
|
|
| 区卫生健康局 | 419,729,958.16 | 64,703,546.89 | 11,610.00 | 1,505,020.00 | 353,509,781.27 |
|
|
|
|
| 区疾控中心 | 14,715,351.94 | 9,597,709.14 | 80,856.00 | 1,654,400.00 | 3,382,386.80 |
|
|
|
|
| 区卫生监督所 | 8,426,890.84 | 6,288,685.84 | 263,785.00 | 1,051,980.00 | 822,440.00 |
|
|
|
|
| 区妇保计生服务中心 | 31,087,711.20 | 18,904,371.20 | 352,236.00 | 3,486,780.00 | 8,344,324.00 |
|
|
|
|
| 区第三人民医院 | 37,890,581.22 | 17,693,685.48 | 16,020.00 | 2,396,600.00 | 17,784,275.74 |
|
|
|
|
| 区中医院 | 216,757,053.84 | 51,382,893.84 |
| 11,374,160.00 | 154,000,000.00 |
|
|
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|
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| 表04 |
| 2021年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 268,537,536.52 | 基本支出 | 120,891,561.29 |
| 一般公共预算 | 240,633,535.72 | 人员支出 | 110,228,274.29 |
| 政府性基金预算 | 27,904,000.80 | 对个人和家庭的补助支出 | 724,507.00 |
| 国有资本经营预算 |
| 日常公用支出 | 9,938,780.00 |
|
|
| 项目支出 | 151,040,395.50 |
|
|
| 上缴上级支出 |
|
|
|
| 事业单位经营支出 |
|
|
|
| 补助下级支出 |
|
| 本年收入合计 | 268,537,536.52 | 本年支出合计 | 271,931,956.79 |
| 二、上年结转 | 3,394,420.27 | 结转下年 |
|
| 收 入 总 计 | 271,931,956.79 | 支 出 总 计 | 271,931,956.79 |
|
|
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| 表05 |
| 2021年区级部门(单位)一般公共预算支出表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
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| 单位:元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
|
| 合计 | 244,027,955.99 | 102,935,884.49 | 93,572,597.49 | 724,507.00 | 8,638,780.00 | 141,092,071.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 436,000.00 |
|
|
|
| 436,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 436,000.00 |
|
|
|
| 436,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 436,000.00 |
|
|
|
| 436,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,788,239.80 | 7,788,239.80 | 7,605,310.80 | 182,929.00 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,788,239.80 | 7,788,239.80 | 7,605,310.80 | 182,929.00 |
|
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 182,929.00 | 182,929.00 |
| 182,929.00 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,070,207.20 | 5,070,207.20 | 5,070,207.20 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,535,103.60 | 2,535,103.60 | 2,535,103.60 |
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 233,252,492.19 | 92,596,420.69 | 83,416,062.69 | 541,578.00 | 8,638,780.00 | 140,656,071.50 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23,828,869.53 | 15,049,945.53 | 12,400,479.53 | 92,466.00 | 2,557,000.00 | 8,778,924.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 11,805,010.29 | 11,805,010.29 | 9,483,214.29 | 88,866.00 | 2,232,930.00 |
|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12,023,859.24 | 3,244,935.24 | 2,917,265.24 | 3,600.00 | 324,070.00 | 8,778,924.00 |
| 21002 | 公立医院 | 6,016,020.00 | 16,020.00 |
| 16,020.00 |
| 6,000,000.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 6,000,000.00 |
|
|
|
| 6,000,000.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 16,020.00 | 16,020.00 |
| 16,020.00 |
|
|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 81,500,000.00 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 |
|
| 27,500,000.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 81,500,000.00 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 |
|
| 27,500,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80,262,755.83 | 21,231,444.76 | 14,716,572.76 | 433,092.00 | 6,081,780.00 | 59,031,311.07 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 12,157,319.54 | 9,119,070.74 | 7,383,814.74 | 80,856.00 | 1,654,400.00 | 3,038,248.80 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 822,440.00 |
|
|
|
| 822,440.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,539,016.00 | 2,539,016.00 |
| 352,236.00 | 2,186,780.00 |
|
| 2100404 | 精神卫生机构 | 9,673,358.02 | 9,573,358.02 | 7,332,758.02 |
| 2,240,600.00 | 100,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48,754,290.00 |
|
|
|
| 48,754,290.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,642,582.27 |
|
|
|
| 5,642,582.27 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 673,750.00 |
|
|
|
| 673,750.00 |
| 21006 | 中医药 | 370,000.00 |
|
|
|
| 370,000.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 370,000.00 |
|
|
|
| 370,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23,931,743.43 |
|
|
|
| 23,931,743.43 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19,092,543.43 |
|
|
|
| 19,092,543.43 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,839,200.00 |
|
|
|
| 4,839,200.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,299,010.40 | 2,299,010.40 | 2,299,010.40 |
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 375,122.40 | 375,122.40 | 375,122.40 |
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,215,840.00 | 1,215,840.00 | 1,215,840.00 |
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 708,048.00 | 708,048.00 | 708,048.00 |
|
|
|
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 640,000.00 |
|
|
|
| 640,000.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 640,000.00 |
|
|
|
| 640,000.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 14,404,093.00 |
|
|
|
| 14,404,093.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 14,404,093.00 |
|
|
|
| 14,404,093.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 |
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 |
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 表06 |
| 2021年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
|
|
| 单位:元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
|
| 合 计 | 102,935,884.49 | 93,572,597.49 | 724,507.00 | 8,638,780.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 93,572,597.49 | 93,572,597.49 |
|
|
| 30101 | 基本工资 | 9,412,677.60 | 9,412,677.60 |
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 3,347,676.00 | 3,347,676.00 |
|
|
| 30103 | 奖金 | 7,915,196.08 | 7,915,196.08 |
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 6,334,381.42 | 6,334,381.42 |
|
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,070,207.20 | 5,070,207.20 |
|
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,535,103.60 | 2,535,103.60 |
|
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,590,962.40 | 1,590,962.40 |
|
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 708,048.00 | 708,048.00 |
|
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 105,621.19 | 105,621.19 |
|
|
| 30113 | 住房公积金 | 2,551,224.00 | 2,551,224.00 |
|
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54,001,500.00 | 54,001,500.00 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 8,638,780.00 |
|
| 8,638,780.00 |
| 30207 | 邮电费 | 59,400.00 |
|
| 59,400.00 |
| 30215 | 会议费 | 60,900.00 |
|
| 60,900.00 |
| 30216 | 培训费 | 126,100.00 |
|
| 126,100.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 73,800.00 |
|
| 73,800.00 |
| 30226 | 劳务费 | 806,000.00 |
|
| 806,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 761,280.00 |
|
| 761,280.00 |
| 30229 | 福利费 | 3,654,000.00 |
|
| 3,654,000.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 197,000.00 |
|
| 197,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 424,080.00 |
|
| 424,080.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,476,220.00 |
|
| 2,476,220.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 724,507.00 |
| 724,507.00 |
|
| 30301 | 离休费 | 535,165.00 |
| 535,165.00 |
|
| 30303 | 退职(役)费 | 129,672.00 |
| 129,672.00 |
|
| 30305 | 生活补助 | 56,070.00 |
| 56,070.00 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 |
| 3,600.00 |
|
|
|
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| 07表 | 2021年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表 | 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
|
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|
| 单位:元 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 区卫健局(部门) | 385,800.00 |
| 73,800.00 | 312,000.00 | 115,000.00 | 197,000.00 | 区卫生健康局 | 45,000.00 |
| 45,000.00 |
|
|
| 区疾控中心 | 79,200.00 |
| 7,200.00 | 72,000.00 |
| 72,000.00 | 区卫生监督所 | 172,200.00 |
| 7,200.00 | 165,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | 区妇保计生服务中心 | 57,200.00 |
| 7,200.00 | 50,000.00 |
| 50,000.00 | 区第三人民医院 | 32,200.00 |
| 7,200.00 | 25,000.00 |
| 25,000.00 | 注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用 |
|
|
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|
|
| 表08 |
| 2021年区级部门(单位)政府性基金预算支出表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
|
| 单位:元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合 计 | 27,904,000.80 | 17,955,676.80 | 9,948,324.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,604,000.00 |
| 1,604,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,604,000.00 |
| 1,604,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,604,000.00 |
| 1,604,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 26,300,000.80 | 17,955,676.80 | 8,344,324.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,300,000.80 | 17,955,676.80 | 8,344,324.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 26,300,000.80 | 17,955,676.80 | 8,344,324.00 |
|
|
|
|
|
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| 表09 |
| 2021年区级部门(单位)项目支出预算表 |
|
| 部门名称:[601]区卫健局(部门) |
|
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| 单位:元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 预算结余资金(部门存量) | 单位资金 |
| 区卫生健康局 | 避孕药具管理服务经费 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 学费代偿补助(2020转移支付) | 142,000.00 | 142,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 0-3岁儿童发育监测与复查项目经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 爱卫会农村改水、改厕专项经费 | 171,000.00 | 171,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 产前、术前艾滋病检测费用补助 | 250,000.00 | 250,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 老龄健康工作经费 | 640,000.00 | 640,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 重点人群结直肠癌复查 | 1,304,130.00 | 1,304,130.00 |
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| 区卫生健康局 | 打击“两非”及非法行医,性别比综合治理 | 120,000.00 | 120,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 基本公共卫生项目办管理经费 | 23,750.00 | 23,750.00 |
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| 区卫生健康局 | 国家孕前优生检查 | 700,000.00 | 700,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 浙财社〔2020〕143号2021年中央基本药物制度补助 | 462,900.00 | 462,900.00 |
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| 区卫生健康局 | 出生缺陷预防及新生儿疾病免费筛查 | 450,000.00 | 450,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 献血办办公运行经费 | 51,300.00 | 51,300.00 |
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| 区卫生健康局 | 浙财社〔2020〕153号新冠肺炎疫情防控第二批补助结算资金 | 64,000.00 | 64,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 120急救站点运行经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 关爱特殊家庭(转移支付) | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 突发公共卫生应急保障专项经费 | 300,000.00 | 300,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 慢病(含四病)免费配送药品及防控工作经费 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 区级医院基层住院分部床日补助 | 400,000.00 | 400,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 基本公共卫生服务 | 36,015,000.00 | 36,015,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 中医药重点区建设发展专项 | 290,000.00 | 290,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 基层医疗卫生机构改革补助(基本医疗) | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 新冠疫苗紧急接种 | 2,066,300.00 | 2,066,300.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育基本技术服务 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计生乡镇专管员补助 | 36,000.00 | 36,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 黄岩区公共卫生提升工程(二期)(专项债) | 35,000,000.00 |
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| 35,000,000.00 |
| 区卫生健康局 | 卫健基层基础建设 | 387,000.00 | 387,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 国家卫生城市巩固工作及卫生乡镇创建经费 | 40,500.00 | 40,500.00 |
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| 区卫生健康局 | 母婴设施建设补助经费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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| 区卫生健康局 | “双下沉、两提升”专项经费 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 适龄儿童窝沟封闭 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 关爱特殊家庭 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 卫计人员招聘工作经费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 黄岩区医疗卫生中心建设工程(专项债) | 180,000,000.00 |
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| 180,000,000.00 |
| 区卫生健康局 | 征兵体检费 | 500,000.00 | 500,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 60岁以上老人免费接种肺炎疫苗 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 低龄儿童近视早期干预项目 | 168,624.00 | 168,624.00 |
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| 区卫生健康局 | 疾病应急救助补助基金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 北洋中心院D级危房改造 | 1,304,000.00 |
| 1,304,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 爱卫会健康教育工作 | 81,225.00 | 81,225.00 |
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| 区卫生健康局 | 新冠肺炎疫情2020年秋冬季防控工作经费—区政府第54次常务会议 | 3,086,000.00 | 3,086,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 健康黄岩信息化建设 | 585,000.00 | 585,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育家庭奖特扶助金(转移支付) | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计生后遗症困难户救助 | 309,200.00 | 309,200.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育家庭奖特扶助金(暂存) | 118,536.57 |
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| 118,536.57 |
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| 区卫生健康局 | 妇幼健康促进行动工作经费 | 189,000.00 | 189,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育公益金 | 750,000.00 | 750,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 60岁以上老人免费接种流感疫苗 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 公立医院改革 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 健康黄岩创建经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 爱卫会除四害专项工作经费 | 205,200.00 | 205,200.00 |
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| 区卫生健康局 | 中医药重点区建设发展专项(转移支付) | 80,000.00 | 80,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 登革热防控经费 | 5,659,290.00 | 5,659,290.00 |
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| 区卫生健康局 | 出生缺陷救助 | 60,000.00 | 60,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育保险 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 社会心理服务体系建设 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 人才政策兑现经费(人才办) | 436,000.00 | 436,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 家庭医生签约工作 | 300,000.00 | 300,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 计划生育家庭奖特扶助金 | 14,857,543.43 | 14,857,543.43 |
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| 区卫生健康局 | 人口监测统计经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 头陀镇卫生院改扩建工程 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 基本公共卫生服务(转移支付) | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 新冠肺炎疫情防控经费(第53次常务会议) | 126,282.27 | 126,282.27 |
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| 区卫生健康局 | 台一医驻卫监所运行经费 | 800,000.00 | 800,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 医学龙头学科建设专项经费 | 180,000.00 | 180,000.00 |
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| 区卫生健康局 | 出生医学证明电子化档案经费 | 15,000.00 | 15,000.00 |
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| 区疾控中心 | 突发公共卫生事件物资储备 | 38,000.00 | 38,000.00 |
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| 区疾控中心 | 免疫规划预防接种 | 162,450.00 | 162,450.00 |
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| 区疾控中心 | 急性呼吸道传染病防制(重大疾病防控) | 36,100.00 | 36,100.00 |
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| 区疾控中心 | 结核病专项(含耐多药)(重大疾病防控) | 85,500.00 | 85,500.00 |
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| 区疾控中心 | 预防接种劳务费 | 1,788,448.80 | 1,788,448.80 |
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| 区疾控中心 | 血吸虫病监测(重大疾病防控) | 45,125.00 | 45,125.00 |
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| 区疾控中心 | 霍乱伤寒专项防制(重大疾病防控) | 36,100.00 | 36,100.00 |
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| 区疾控中心 | 艾滋病专项(重大疾病防控) | 253,225.00 | 253,225.00 |
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| 区疾控中心 | 浙财社[2020]11号2020年免疫规划冷链设备补助资金 | 40,138.00 | 40,138.00 |
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| 区疾控中心 | 风险检测监测运行经费 | 557,300.00 | 557,300.00 |
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| 区疾控中心 | 麻疹防制专项(重大疾病防控) | 36,000.00 | 36,000.00 |
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| 区疾控中心 | 更换冷藏车—浙财社〔2020〕100号2021年免疫规划冷链设备补助 | 304,000.00 | 304,000.00 |
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| 区卫生监督所 | 设备购置费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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| 区卫生监督所 | 办证支出 | 209,000.00 | 209,000.00 |
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| 区卫生监督所 | 卫生监督执勤制服 | 76,440.00 | 76,440.00 |
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| 区卫生监督所 | 卫生监督所执法车辆购置 | 115,000.00 | 115,000.00 |
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| 区卫生监督所 | 健康相关产品抽检监测费 | 196,000.00 | 196,000.00 |
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| 区卫生监督所 | 健康相关样品抽检费 | 216,000.00 | 216,000.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 药品成本 | 5,006,524.00 |
| 5,006,524.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 免费叶酸发放 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 适龄妇女免费两癌检查 | 1,520,000.00 |
| 1,520,000.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 免费艾滋病检测 | 400,000.00 |
| 400,000.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 妇保计生服务日常管理费 | 1,279,800.00 |
| 1,279,800.00 |
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| 区妇保计生服务中心 | 全区育龄妇女四项手术后遗症鉴定费 | 38,000.00 |
| 38,000.00 |
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| 区第三人民医院 | 医疗责任保险项目 | 90,000.00 |
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| 90,000.00 |
| 区第三人民医院 | 药物维持治疗门诊及服药点办公经费 | 219,888.00 |
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| 219,888.00 |
| 区第三人民医院 | 美沙酮治疗经费精神病防治项目(民生) | 100,000.00 | 100,000.00 |
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| 区第三人民医院 | 司法强制医疗精神病人补偿医药费(民生) | 274,787.74 |
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| 274,787.74 |
| 区第三人民医院 | 药品成本 | 13,640,000.00 |
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| 13,640,000.00 |
| 区第三人民医院 | 医疗成本项目 | 3,459,600.00 |
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| 3,459,600.00 |
| 区中医院 | 药品费 | 90,000,000.00 |
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| 90,000,000.00 |
| 区中医院 | 药品零差价政策性亏损补助项目 | 9,000,000.00 |
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| 9,000,000.00 |
| 区中医院 | 医疗成本项目 | 55,000,000.00 |
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| 55,000,000.00 |
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表 10 2021年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表部门名称:[601]区卫健局(部门) 单位:元 单位名称 | 项目名称 | 合 计 | 财政拨款 | 上年结转 | 项目绩效目标 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 黄岩区卫生健康局 | 计划生育家庭奖特扶助金 | 14857543.43 | 14857543.43 |
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| 从2006年起,开始实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。这一奖励扶助制度,是指在各地现行计划生育奖励优惠政策和帮扶救助措施基础上,对农村部分计划生育家庭实行的一项奖励制度。这项制度的实施既有利于转变群众的生育观念,提高农民生活水平和生活质量,是一项深受广大群众拥护的“民心工程”,又有利于稳定我区的生育水平。 | 黄岩区卫生健康局 | 60岁以上老人免费接种流感疫苗 | 3150000.00 | 3150000.00 |
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| 区政府将60岁以上老人免费接种流感疫苗列入民生实事项目每年为60岁以上老人提供一次流感疫苗免费接种服务。接种流感疫苗是预防和控制流行性感冒最有效的措施,可以显著降低受种者罹患流感及流感相关并发症的风险。 |
2021年黄岩区卫生健康局(部门)预算公开.pdf
2021年黄岩区卫生健康局(单位)预算公开.pdf
台州市黄岩区中医院2021年预算公开.pdf
台州市黄岩区第三人民医院2021年预算公开.pdf
台州市黄岩区妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开.pdf
台州市黄岩区疾病预防控制中心 2021 年单位预算.pdf
台州市黄岩区卫生监督所2021年预算公开.pdf
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