索引号: | /2020-88136 | 文件编号: | |
发布机构: | 区审计局 | 成文日期: | 2020-07-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
关于台州市黄岩区审计局局长陆友国任期经济责任审计的整改公告 | ||||
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台州市审计局于2020年1月8日至17日对我局局长陆友国进行了任期经济责任审计,并于3月11日向我局送达了《台州市黄岩区审计局局长陆友国任期经济责任审计报告》。针对审计报告中指出的问题,我局高度重视 ,积极组织相关人员进行认真对照整改,现将整改情况公告如下: 一、关于未建立社会中介机构协审制度问题。 我局积极采取措施,于2020年5月出台《台州市黄岩区审计局关于组织协审人员参与审计工作管理办法》,加强对参与协审单位的监督和管理,进一步提高协审工作的效率和质量。 二、关于公务接待管理不够规范问题。 我局将严格执行相关制度规定,进一步规范公务接待管理,杜绝类似情况发生。 三、关于房租收入未及时上缴财政专户问题。 我局已积极整改,已于2020年1月20日将房租扣除公开拍租费用、税费后的余额0.93万元上缴财政专户。今后,我局将进一步规范非税收入缴库管理,确保各项收入及时足额上缴财政。 四、关于个别审计项目协审单位确定程序不规范问题。 我局于2020年5月出台《台州市黄岩区审计局关于组织协审人员参与审计工作管理办法》,认真规范局内审计项目协审单位确定流程和相关程序,明确审计项目协审单位确定需进行集体决策,确保程序合规性,提升协审业务规范性。 五、关于部分审计项目档案管理不规范问题。 我局已对相关问题档案进行了及时的补充和完善。今后,我局将进一步加强对审计项目档案质量的监督和把关,明确审计档案管理规定,加强审计项目档案管理,定期开展单位内部审计档案检查工作,提高审计人员档案规范意识,确保档案规范完整。
台州市黄岩区审计局 2020年7月23日 |
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