索引号: 001008010002111/2017-93735 文件编号:
发布机构: 区卫生健康局 成文日期: 2017-09-17
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-17 11:22   来源: 区卫计局 字体:[ ]

一、台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)概况

(一)主要职能

1、推进医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,并监督实施。

2、负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,负责药械集中采购的具体组织实施。

3、统筹规划、协调全区卫生资源配置,负责区域卫生规划的编制和实施。

4、组织制定农村卫生和城区社区卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。

5、组织拟订新型农村合作医疗政策制度,负责新型农村合作医疗的综合管理。

6、制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。

7、负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

8、组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

9、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

10、组织制定中医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11、负责《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《执业医师法》等7部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章规定的监督执法和综合协调工作;负责病媒生物预防控制工作。

12、组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

13、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

14、组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用;组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

15、负责健康促进与教育工作;负责饮用水卫生监督、监测工作;负责农村改厕工作的监督和技术指导。

16、指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划。

17、组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。

18、负责重要内、外宾的医疗保健工作;负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗生保障工作。

19、负责管理区直卫生事业单位。

20、承办区政府交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)部门决算包括:卫生局本级决算、黄岩区疾病预防控制中心决算、黄岩区卫生监督所决算、黄岩区妇幼保健院决算、黄岩区第三人民医院决算、台州市第一人民医院决算、黄岩区中医院决算、黄岩区城区社区卫生服务中心决算、黄岩区院桥中心卫生院决算、黄岩区北洋中心卫生院决算、黄岩区宁溪中心卫生院决算。

二、台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)2016年度收入决算176,197.83万元,其中:本年收入175,187.32万元,占总收入99.43%,包括财政拨款收入36,313.56万元(其中,一般公共预算30,741.12万元,政府性基金预算5,572.44万元),占总收入20.61%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)136,359.53万元, 占总收入77.39%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入2,514.23万元,占总收入1.43%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额647.06万元,占总收入0.37%。上年结转收入363.45万元,占总收入0.21%。

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)2016年度支出决算172,394.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,540.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出860.17万元、医疗卫生与计划生育支出157,122.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,759.17万元、农林水支出7,300.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 2,813.26万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出64,644.56万元,日常公用支出99,188.83万元,项目支出8,561.40万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出30,806.10万元,政府性基金预算支出5,572.44万元,其他各类支出136,016.25万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年年初预算为18671.53万元,2016年一般公共预算当年拨款30,741.12万元,完成年初预算的109.84 %,主要是因为调整工资、新增机关养老保险金、职业年金以及追加省转移支付资金、追加专项资金以及功能科目调整等。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出1540万元,占5.00%;

社会保障和就业支出(类)支出860.17万元,占2.80%;

医疗卫生与计划生育支出(类)支出21040.95万元,占68.45%;

农林水支出(类)支出7300万元,占23.75%。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为1540万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2016年年初预算为303.18万元,2016年决算为20.63万元,完成年初预算的6.8%,决算数或小于预算数的主要原因行政事业退休人员工资转至社保中心统一发放

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为599.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位养老保险政策调整,参加社会养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为239.87万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位养老保险政策调整,参加职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为926.61万元,2016年决算为1095.41万元,完成年初预算的118.22%,决算数大于预算数的主要原因政策性增加工资及养老保险、考核奖等。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项),2016年年初预算为20万元,2016年决算为17.34万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因相关费用减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),2016年年初预算为522.72万元,2016年决算为576.24万元,完成年初预算的110.24%,决算数大于预算数的主要原因政策性增加工资及养老保险、考核奖等。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 综合医院(项),2016年年初预算为1540万元,2016年决算为1900万元,完成年初预算的123.38%,决算数大于预算数的主要原因公立医院事业费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),2016年年初预算为50万元,2016年决算为50万元,完成年初预算的100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为120.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为103.1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因为省补专项经费等。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),2016年年初预算为7300万元,2016年决算为7482.36万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因为中央专项经费等。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为250.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),2016年年初预算为924.34万元,2016年决算为861.98万元,完成年初预算的93.25%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资转至社保中心统一发放。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),2016年年初预算为183.7万元,2016年决算为46.26万元,完成年初预算的25.18%,决算数小于预算数的主要原因2015年结余资金返还使用。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),2016年年初预算为5230.61万元,2016年决算为1366.71万元,完成年初预算的26.13%,决算数小于预算数的主要原因2015年结余资金及其他资金返还使用。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项),2016年年初预算为899.67万元,2016年决算为1013.99万元,完成年初预算的112.71%,决算数大于预算数的主要原因预算追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),2016年年初预算为2420.27万元,2016年决算为2623.3万元,完成年初预算的108.39%,决算数大于预算数的主要原因按省文件标准追加项目经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),2016年年初预算为351.55万元,2016年决算为323.7万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因农村产妇住院分娩补助按实际人数结报。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),2016年年初预算为10万元,2016年决算为475万元,完成年初预算的4750%,决算数大于预算数的主要原因追加的登革热疫情防控专项经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),2016年年初预算为366.24万元,2016年决算为593.88万元,完成年初预算的162.16%,决算数大于预算数的主要原因预算追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为53万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因省补专项经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),2016年年初预算为285.54万元,2016年决算为189.65万元,完成年初预算的66.42%,决算数小于预算数的主要原因二孩放开,避孕节育长效措施和三查服务率不再考核,四项手术检查人数减少等原因。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),2016年年初预算为1660.01万元,2016年决算为1306.39万元,完成年初预算的78.70%,决算数小于预算数的主要原因如计生家庭奖特扶按当年度实际人数结报。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),2016年年初预算为671.78万元,2016年决算为591.21万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因当年度未发生该应急情况,经费未使用。

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为7300万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出25410.64万元,其中:

人员经费18457.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费6953.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1100万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上年结余支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为3050万元,2016年决算为1643.64万元,完成年初预算的53.89%,决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为5683.69万元,2016年决算为2813.26万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因预算指标修正及二孩放开社会抚养费征收减少。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.79万元,比上年决算数减少12.99 %,主要用于工作接待支出。减少的主要原因是严格按照区相关规定,厉行三公经费逐年递减

其中,本单位国内公务接待111批次,1,492人次,共 11.79万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.70万元,比上年决算数增长118.17%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出31.70万元,主要用于日常工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。无增加(或减少)。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

2016年度黄岩区卫生和计划生育局本级、黄岩区卫生监督所的机关运行经费一般公共预算支出282.45万元,比上年度减少16.25万元,下降5.44%,主要原因是正常的费用浮动。

2.政府采购支出情况。

2016年度黄岩区卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额1871.13万元,其中:政府采购货物支出1241.13万元、政府采购工程支出630万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,黄岩区卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 54辆,其中,一般公务用车25辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车14辆。单位价值200万元以上大型设备36台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度黄岩区卫生和计划生育局单位黄岩区城乡社区公共卫生(基本公共卫生)专项项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2420.27万元,实际支出2623.3万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到预期目标,绩效评价结果:优秀。

“黄岩区城乡社区公共卫生(基本公共卫生)专项”项目预算安排2420.27万元,实际支出2623.3万元。经评价(自评),该项目依据《关于做好2016年全区基本公共卫生服务项目工作》(浙卫办基层[2016]3号),做好2016年度基本公共服务项目工作,全面、规范落实各项任务,切实提高服务质量和效果。该项目实施管理制度《浙江省基本公共卫生服务规范(2013年版)》;《黄岩区人民政府办公室关于推进全科医生签约服务的实施意见》、《关于印发黄岩区全科医生签约服务规范(试行)的通知》、《关于印发黄岩区全科医生签约服务工作方案的通知》等。加强重点慢性病健康管理要求,提高慢性病社区防治综合管理水平项目;转变服务模式,全面推进全科医生签约服务。资金主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目补助。经自评该项目完成城乡居民电子健康档案建档率80%,健康档案合格率90%,常住适龄儿童I类疫苗接种率90%,适龄儿童含麻疹成分疫苗2剂接种率95%,入托和入学接种证查验率100%,新生儿访视率90%,儿童保健覆盖率90%,儿童系统管理率90%,5岁以下儿童中重度贫血患病率0.5%,早孕建册率90%,孕产妇系统管理率90%,产后访视率90%,高危孕产妇管理率100%,老年人健康管理率65%,老年人健康体检表完整率70%,高血压患者管理率40%,高血压患者规范管理率60%,糖尿病患者管理率30%,糖尿病患者规范管理率60%,重性精神疾病患者管理率30%,重性精神疾病患者规范管理率60%,传染病疫情报告率100%,开展卫生监督协管的基层医疗机构比例95%,卫生监督协管信息报告率98%,65岁及以上老年人中医药健康管理服务率40%,老年人中医药健康管理服务记录表完整率60%,0~36个月儿童中医药健康管理服务率40%,健康档案动态使用率50%,管理人群血压控制率45%,管理人群血糖控制率40%,居民满意度85%,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生与计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指专门收治精神病人医院的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):指卫生与计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生与计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生与计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生与计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):指卫生与计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务项):指基本公共卫生服务支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

35.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件下载:台州市黄岩区第三人民医院_.xls
附件下载:台州市黄岩区中医院_.xls
附件下载:台州市黄岩区卫生和计划生育局(汇总)_.xls
附件下载:台州市第一人民医院_.xls
附件下载:台州市黄岩区城区社区卫生服务中心_.xls
附件下载:黄岩区北洋中心卫生院_.xls
附件下载:台州市黄岩区卫生和计划生育局(本级)_.xls
附件下载:黄岩区卫生监督所_.xls
附件下载:台州市黄岩区妇幼保健计划服务中心_.xls
附件下载:台州市黄岩区院桥中心卫生院_.xls
附件下载:台州市黄岩区宁溪中心卫生院_.xls
附件下载:黄岩区疾病预防控制中心_.xls

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