索引号: 001008010002094/2021-106956 文件编号:
发布机构: 区经信科技局 成文日期: 2021-09-29
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区经济信息化和科学技术局2020年度部门决算
发布日期: 2021-09-29 09:24   来源: 区经信科技局 字体:[ ]

目录

 

一、概况................................................ ....................2

(一)部门职责............................................................2

(二)机构设置............................................................9

二、2020年度部门决算公开表....................................................9

三、2020年度部门决算情况说明..................................................9

(一)收入支出决算总体情况说明............................................9

(二)收入决算情况说明....................................................9

(三)支出决算情况说明....................................................9

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................10

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................10

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................15

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................16

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................17

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................17

(十)机关运行经费支出说明...............................................20

(十一)政府采购支出说明.................................................21

(十二)国有资产占有情况说明.............................................21

(十三)预算绩效情况说明.................................................21

四、名词解释.................................................................25

 一、概况

(一)部门职责

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.监测分析全区经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重要问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强区建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理,牵头推进重点工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合、科技军民融合发展相关工作。承担国防动员有关任务。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,会同有关部门推进高新技术产业园区等各类科技园区建设,推动科技创新平台建设。

8. 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担我区数字经济相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设,承担网络强区相关工作。协调重大信息基础设施建设,协调推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10. 负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

14.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施区级各类科技计划。组织实施全区创新调查。

15.组织协调基础研究和应用基础研究,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

16.组织拟订高新技术发展及产业化。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施,促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。

18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

19.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

20.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。

21.负责工业信息化和科学技术领域人才队伍建设。会同有关部门拟订工业信息化和科学技术领域人才队伍建设规划和政策,建立健全人才评价和激励机制,组织实施人才计划,推动高端创新人才队伍建设。

22.负责组织科学技术奖励的申报工作。

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

24.职能转变。

(1)以推进供给侧结构性改革为主线,加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革,深化“亩均论英雄”改革,提高全要素生产率,推动信息化和工业化融合发展,建设以数字经济为核心的制造强区。

(2)强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用,加强全区经济运行态势的监测分析,关注行业和企业发展动态,协调解决经济运行中的重点问题。

(3)围绕贯彻实施创新驱动发展战略,推进创新型城市建设,深入推进“最多跑一次”改革,加强事中事后监管,减少微观管理和具体审批事项,最大程度减少对工业信息化和科学技术领域市场资源的直接配置,提高资源配置效率和公平性,进一步激发市场活力,优化营商环境。

(4)从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

(5)进一步改进项目评审管理机制,改进科技创新平台的评估机制,加强科技创新平台的规划布局和绩效评价。

(6)进一步改进科技人才评估机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,指导协调全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

25.有关职责分工。

(1)与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区经信科技局组织推进全区信息化发展工作,牵头拟订全区信息产业发展、信息化和工业化融合发展等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。区委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全区信息化发展工作,组织拟订全区信息化发展总体规划。

(2)与区发改局的有关职责分工。区经信科技局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。区发改局负责节能降耗、能源“双控” 和煤炭消费减量替代的综合协调工作,组织实施节能地方标准和能源“双控”政策,按规定负责固定资产投资项目的节能审查,指导监督全区能源监察(监测)和行政执法工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市黄岩区经济信息化和科学技术局部门决算包括:局本级决算。

纳入台州市黄岩区经济信息化和科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,724.88万元,支出总计5,724.88万元,与2019年度相比,各增加646.85万元,增长12.74%。主要原因是:项目支出增加,增加了科技方面的政策兑现以及因疫情增加了应急物资储备等支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,710.65万元;包括财政拨款收入5,710.65万元(其中,一般公共预算4,906.10万元,政府性基金预算804.54万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,710.65万元,其中基本支出1,355.61万元,占23.74%;项目支出4,355.03万元,占76.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,710.65万元,支出总计5,710.65万元,与2019年相比,各增加808.33万元,增长16.49%。主要原因是项目支出增加,增加了科技方面的政策兑现以及因疫情增加了应急物资储备等支出;财政拨款支出年初预算数3,333.22万元,完成年初预算的171.33%,主要原因是增加了科技方面的政策兑现以及因疫情增加了应急物资储备等支出

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,906.10万元,占本年支出合计的85.91%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加568.38万元,增长13.10%。主要原因是:项目支出增加,增加了科技方面的政策兑现以及因疫情增加了应急物资储备等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,906.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,099.53万元,占22.41%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2,559.31万元,占52.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出394.54万元,占8.04%;卫生健康(类)支出87.90万元,占1.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出120.00万元,占2.45%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出205.83万元,占4.20%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出439.00万元,占8.95%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,023.22万元,支出决算为4,906.10万元,完成年初预算的162.28%,主要原因是追加了2020年机器人购置奖励专项资金以及智能巡逻机器人项目经费补助、省级特色工业设计示范基地提升发展项目支出、医疗防护物资生产动员能力建设项目支出、中科院理化所工程塑料国家工程研究中心一次性启动经费等补助以及黄岩模塑产业创业服务综合体提升工程综合体形象提升等费用。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为650.16万元,支出决算为814.66万元,完成年初预算的125.30%,决算数大于预算数的主要原因有行政人员增加、离退休人员的抚恤金以及追加了综合目标考核奖等。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为212.47万元,支出决算为241.73万元,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加以及追加了综合目标考核奖。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的215.70%,决算数大于预算数的主要原因是追加了永宁企管家办公场所修缮经费及设备购置经费。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为1,300万元,支出决算为1,276.93万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是企业未达到奖补政策标准,部分创新券资金未使用。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为829.71万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了中科院理化所工程塑料国家工程研究中心一次性启动经费等补助以及黄岩模塑产业创业服务综合体提升工程综合体形象提升等费用。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为324.71万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年机器人购置奖励专项资金以及智能巡逻机器人项目经费补助。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为327.2万元,支出决算为116.96万元,完成年初预算的35.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,未开展企事业单位骨干人员国(境)外研修培训及重大国(境)外引才活动,海外工程师、外国专家因疫情原因未能到中国就职,造成政策兑现资金减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为120.17万元,支出决算为120.17万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.31万元,支出决算为60.77万元,完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.16万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的107.90%。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为210万元,支出决算为183.22万元,完成年初预算的87.25%,决算数小于预算数的主要原因是下属精简退职部分人员未年检或去世,生活补助实际发放数小于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.54万元,支出决算为34.25万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是有部分退休人员去世及满80周岁无须再缴医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为45.44万元,支出决算为46.79万元,完成年初预算的102.97%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2019、2020年农业农村产业提升奖补政策资金支出。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为205.83万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省级特色工业设计示范基地提升发展项目支出。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为439万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了医疗防护物资生产动员能力建设项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,355.61万元,其中::

人员经费1,216.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.81万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出804.54万元,占本年支出合计的14.09%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加239.95万元,增长42.50%。主要原因是:区墙体材料改革发展中心受理的新型墙体材料专项基金退款业务增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出804.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出804.54万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为310万元,支出决算为804.54万元,完成年初预算的259.53%,主要原因是区墙体材料改革发展中心受理的新型墙体材料专项基金退款业务增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为310万元,支出决算为804.54万元,完成年初预算的259.53%,决算数大于预算数的主要原因是区墙体材料改革发展中心受理的新型墙体材料专项基金退款业务增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.26万元,支出决算为3.91万元,完成预算的74.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2020 年受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)费、公务用车运行维护费支出相应减少;二是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车,公车运行维护费支出连年下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少4.96万元,下降100.00%,主要原因是2020 年受新冠肺炎疫情影响,原定出国任务取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元,占29.55%,与2019年度相比,减少0.52万元,下降30.83%,主要原因:一是2020 年受新冠肺炎疫情影响,公务出行减少,二是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车,公车运行维护费支出连年下降;公务接待费支出决算为2.76万元,占70.45%,与2019年度相比,减少5.82万元,下降67.86%,主要原因是2020 年受新冠肺炎疫情影响,公务接待活动相应减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,原定出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元,支出决算为1.16万元,完成预算的46.40%。决算数小于预算数的主要原因:一是2020 年受新冠肺炎疫情影响,公务出行减少;二是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车,公车运行维护费支出连年下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为2.5万元,支出1.16万元,完成预算的46.40%。决算数小于预算数的主要原因:一是2020 年受新冠肺炎疫情影响,公务出行减少;二是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,尤其是严格管理公务用车,公车运行维护费支出连年下降。主要用于保障专项业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为2.76万元,支出决算为2.76万元,完成预算的100%。主要用于接待考察产业创新服务综合体、开展“三服务”活动、考察区块链工作、开展优化稳定产业链供应链专题调研等公务来访支出。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,规范接待管理,建立接待公函、接待清单审批等制度,切实采取措施严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组,累计141人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出2.76万元,主要用于接待考察产业创新服务综合体、开展“三服务”活动等公务来访支出。接待15团组,141人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为135.47万元,支出决算为138.81万元,完成年初预算的102.47%,决算数大于预算数的主要原因人员增加;比2019年度减少13.66万元,下降8.96%,主要原因是因公出国(境)费用、劳务费同比下降。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额32.70万元,其中:政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.65万元。授予中小企业合同金额20.65万元,占政府采购支出总额的63.16%。其中,授予小微企业合同金额20.65万元,占政府采购支出总额的63.16%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,台州市黄岩区经济信息化和科学技术局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,台州市黄岩区经济信息化和科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金3550.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度对企事业其他补助支出(退还2009年前墙改预收基金)、新型墙体材料宣传经费、调整预算——退还2009年前墙改预收基金3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金804.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区经济信息化和科学技术局在2020年度部门决算中反映2020年区级科技计划项目及推进传统产业转型升级项目绩效自评结果。

2020年区级科技计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1,300万元,执行数为1,217.93万元,完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况:一是2020年我区共实施区级科技计划项目51项,共投入科技计划项目经费943万元,带动了5,116.81万元社会资金的投入,取得了显著的经济和社会效益;二是主要支持机电、模具、医化、新材料和现代农业等产业,重点解决我区区域经济特色产业的一些关键技术和共性技术,有力地推动了我区产业的转型升级。发现的问题及原因:一是存在着立项相对分散的现象,不能很好地达到预期的产业效益;二是近年来立项的科技计划项目均以申报单位自选项目为主,通过项目的实施和培育,虽然取得了良好的经济和社会效益,但缺乏科技支撑引领我区经济社会发展的能动作用。下一步改进措施:一是在立项过程中,注意充分发挥财政科技经费的引导作用,集中财力重点支持技术含量高,产业发展前景好的项目;二是在我区产业经济转型升级的过程中主动设计一批科技项目,通过招投标等形式,委托区内重点企业和大专院校科研院所解决我区经济社会发展中的一些重大技术难题,促进我区经济社会又好又快发展。

项目绩效评价自评表

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

上半年工业总产值较上年增加

2800

3402.69

10

10


新增农业产值

900

956.61

10

10


服务企业

6000

7355

10

10


质量

指标

增加就业人数

280

298

10

10


新产品

60

66

10

10


申请专利数

40

48

10

10


绩效指标

效益指标

经济效益指标

新增科创平台

1

1

10

10


成果转化

80

100.5

10

10


社会效益指标

对产业服务体系促进作用

明显

明显

10

10


满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

97%

10

10


总分

100

100


推进传统产业转型升级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施“亩均论英雄”改革,全面完成2019年度综合绩效评价工作,将全区1747家工业企业列入评价对象, 实现亩均税收27.61万元,同比增长7.14%。改造提升99家亩均税收5万元以下的低效企业。淘汰落后产能11家,整治“低散乱”企业150家;二是实施“机器换人”230台,完成规上企业数字化改造122家。发现的问题及原因:一是企业改造转型意识相对不强;二是产业转型升级覆盖面不够广泛。下一步改进措施:一是深入推进亩均论英雄改革,实施资源要素差别化政策,突出“亩产效益”综合评价的结果应用;二是进一步扩大产业转型升级的覆盖面。

项目绩效评价自评表

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

机器换人台数

230

230

20

20


提升低效企业数

90

99

20

20


质量

指标

亩均税收

增长

7.14%

20

20


时效

指标

项目建设及资金使用进度达标率

100%

100%

10

10


绩效指标

效益指标

经济效益指标

项目经济效益情况

良好

良好

10

10


社会效益指标

对产业服务体系促进作用

明显

明显

10

10


满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

96%

10

10


总分

100

100


3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

23. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

24.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

34.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

      台州市黄岩区经济信息化和科学技术局2020年度部门决算.pdf       台州市黄岩区经济信息化和科学技术局2020年度决算公开报表.xls

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