索引号: | 001008010002093/2021-106971 | 文件编号: | |
发布机构: | 其他 | 成文日期: | 2021-09-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
台州市黄岩区商务局2020年部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、概况 (一)部门职责 1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。贯彻实施全区有关商务、粮食和物资储备发展战略、规划和政策。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。 2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。 3.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订区本级加油站和全区成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。 4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。 5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。 6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。 7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。 8.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。协助上级部门管理进出口配额。协助上级部门对机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。 9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责我区技术进出口促进工作。负责国际货运代理物流业促进工作。 10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责我区贸易政策合规工作。指导我区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。 11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。 12.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业(金融企业除外)境外投资管理。指导协调境外经贸合作区建设。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。 13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系。牵头组织境内外重大经贸交流活动,拓展海外经贸合作网络。统筹推进我区驻外经济商务机构的建设和管理。联系境外黄岩商会。 14.贯彻落实有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全区重要物资储备规划,区级储备品种目录建议。根据市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。 15.制定全区粮食行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全区粮食等物资储备,负责全区粮食流通行业管理,负责区级储备粮行政管理。会同有关部门研究提出区级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各单位落实储备任务,负责地方储备粮食管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全区粮食流通市场调控的具体工作。承担区粮食安全工作协调小组的日常工作。管理区储备粮管理有限公司等所属粮食企业。 16.根据全区储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食系统内流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全区粮食系统内收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查。承担区本级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。负责粮食和物资应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全区粮食和物资储备的对外交流与合作。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,台州市黄岩区商务局部门决算包括:局本级决算。 纳入台州市黄岩区商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计6,051.64万元,支出总计6,051.64万元,与2019年度相比,各增加3,228.10万元,增长114.33%。主要原因是:兑付2019年度外经贸促进发展资金和“千店万铺连一家”全民促消费活动项目预算支出增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计6,051.64万元;包括财政拨款收入5,847.76万元(其中,一般公共预算5,835.16万元,政府性基金预算12.60万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.63%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入203.88万元,占收入合计3.37%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计6,051.64万元,其中基本支出853.34万元,占14.10%;项目支出5,198.31万元,占85.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计5,847.76万元,支出总计5,847.76万元,与2019年相比,各增加3,463.26万元,增长145.24%。主要原因是:兑付2019年度外经贸补助和“千店万铺连一家”全民促消费活动项目预算支出增加;财政拨款支出年初预算数3393.17万元,完成年初预算的172.33%,主要原因是:兑付2019年度外经贸促进发展资金和“千店万铺连一家”全民促消费活动项目预算支出增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出5,835.16万元,占本年支出合计的96.42%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,480.30万元,增长147.79%。主要原因是:兑付2019年度外经贸促进发展资金和“千店万铺连一家”全民促消费活动项目预算支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出5,835.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,600.39万元,占27.43%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,075.90万元,占52.71%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出97.28万元,占1.67%;卫生健康(类)支出45.00万元,占0.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出1,016.59万元,占17.42%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3380.57万元,支出决算为5,835.16万元,完成年初预算的172.6%,主要原因是:兑付2019年度外经贸促进发展资金和“千店万铺连一家”全民促消费活动项目预算追加支出。其中: (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为379.63万元,支出决算为430.48万元,完成年初预算的113.39%,决算数大于预算数的主要原因:人员调整和政策性调整。 (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为183.74万元,支出决算为162.54万元,完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因:应急物资冻猪肉代储费部分转2021年度支付。 (3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为256.46万元,支出决算为280.57万元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为18万元,支出决算为726.8万元,完成年初预算的4037.78%,决算数大于预算数的主要原因:汽车市场促消费活动项目预算追加支出。 (5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2200万元,支出决算为3075.9万元,完成年初预算的139.81%,决算数大于预算数的主要原因:台州市“千店万铺连一家”全民促消费活动和小微企业出口信保项目预算追加支出。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.26万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的100%。 (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.63万元,支出决算为43.24万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.81万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.16万元,决算数大于预算数的主要原因:行政退休人员亡故预算追加支出。 (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.7万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.05万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的100%。 (12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.3万元,支出决算为27.39万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (13)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为220万元,支出决算为1016.59万元,完成年初预算的462.09%,决算数大于预算数的主要原因:外经贸促进发展资金兑付和出口信保平台保费项目预算追加支出。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出853.34万元,其中: 人员经费765.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费88.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出12.60万元,占本年支出合计的0.21%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少17.04万元,下降57.49%。主要原因是:散装水泥宣传经费全部纳入一般公共预算。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出12.60万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出12.60万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.6万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的100%。其中: 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。年初预算为12.60万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的100%。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.8万元,支出决算为3.21万元,完成预算的25.08%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,组团赴境外参展和招商活动全部取消,严格执行中央八项规定,严控公务用车和接待标准。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是:受疫情影响,组团赴境外参展和招商活动全部取消;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元,占60.52%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降16.08%,主要原因是:规范公务用车管理,公车运行维护费减少;公务接待费支出决算为1.27万元,占39.48%,与2019年度相比,增加0.41万元,增长48.58%,主要原因是:接待商务调研考察活动批次和人次增加。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为9万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,组团赴境外参展和招商活动全部取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元,支出决算为1.94万元,完成预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是:严控标准,规范执行公务用车管理。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为2.5万元,支出1.94万元,完成预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是:严控标准,规范执行公务用车管理。主要用于区散装水泥发展中心日常专项执法等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费预算数为1.3万元,支出决算为1.27万元,完成预算的97.69%。主要用于接待上级部门、市外兄弟单位的人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是:严控标准,规范执行公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组,累计84人次。 外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。 其他国内公务接待支出1.27万元,主要用于接待上级部门、市外兄弟单位的人员商务调研考察等支出;接待12团组,84人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为72.48万元,支出决算为67.75万元(注:不包括事业单位),完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因:行政人员退休、调出等减少;比2019年度增加0.68万元,增长1.01%,主要原因是:行政人员变动。 (十一)政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额288.79万元,其中:政府采购货物支出214.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.50万元。授予中小企业合同金额288.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额288.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日,黄岩区商务局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,黄岩区商务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目29个,共涉及资金4981.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“区物产办退休人员经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中)。 黄岩区商务局在2020年度部门决算中反映电子商务管理工作经费及云展示展会经费项目绩效自评结果。 电子商务管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元,执行数为17.91万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:一是举办电商从业人员业务培训,与深圳荟网等专业机构合作,2020年完成电商从业人员业务培训5000多人次,提升黄岩区电子商务从业人员的业务素养;二是农村电商持续发展,已培育我区淘宝村38个,淘宝镇共5个(新前街道、院桥镇、宁溪镇、头陀镇和沙埠镇),新前街道前洋村、院桥镇浦口村等被评为浙江省电子商务示范村,农村网络购物更加便利。三是引进极兔速递在黄岩建立物流站点,通过智慧物流体系的建设快速快递业务,带动黄岩区其他物流企业的数字化进程,实现黄岩区物流成本逐步下降。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情影响压减培训班次和规模,在一定程度上影响了培训效果;二是我区未能引入众多大型快递物流公司入驻设立区域物流中心,综合导致我区电商出货的基础快递费用偏高,对我区基于快递物流优势集聚发展电商形成了较大的瓶颈。下一步改进措施:一是根据实际情况,部分培训内容通过线上视频方式开展电商实操轮训,加快培育企业电商实操人才;二是充分利用并不断优化电商扶持政策,加强电商服务领域引才、引智、引资项目的扶持力度。
云展会展示经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元,执行数为74.5万元,完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况:一是举办2020浙江(黄岩)出口网上交易会(波兰站-模具、机械)专场、(黄岩)出口网上交易会(俄罗斯站-生活用品)专场和(黄岩)出口网上交易会(法国-圣诞礼品及消费品)专场,鼓励扶持企业在当前疫情背景下参加浙江省线上展会;二是创新展览展示方法,积累新经验,拓展海外市场,提升外贸增长。发现的问题及原因:线上展会的交互体验感不及线下强。下一步改进措施:一是利用小程序直接分发微信用户,或使用邀请海报进行分享,以实现社群+朋友圈的裂变引流;二是推进黄岩本地产业数字化的升级,实现线上线下展会融合;三是通过政策创新,出台《关于应对新冠肺炎疫情进一步支持外贸企业发展的若干政策意见》,统筹推进疫情防控和外贸高质量发展。
3.财政评价项目绩效评价结果 本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。 4.部门评价项目绩效评价结果 本年度未开展以本部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)开支的离退休支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 26.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业 流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 27.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他 涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。 |
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