索引号: | 001008010002106/2020-111939 | 文件编号: | |
发布机构: | 区西部扶贫委 | 成文日期: | 2020-09-24 10:28:49 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
台州市黄岩区移民工作中心2019年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、台州市黄岩区移民工作中心概况 (一)部门职责 1、贯彻执行党和国家的大中型水库移民工作方针、政策,协助拟订全区大中型水库移民动迁安置和水库移民后期扶持工作规划,并配合组织实施。 2、参与制定大中型水库库区和水库移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划,协助做好全区水库移民后期扶持开发项目年度计划、重大基础设施建设项目招投标及项目建设管理等工作。 3、协助做好全区水库移民动迁安置工作、水库移民安置规划大纲和水库移民安置规划的编制及实施。 4、协助做好全区水库移民后期扶持专项资金使用管理;承担水库移民资金的发放及水库移民开发相关的统计工作。 5、承担移民方针政策、法律法规宣传教育和培训工作。 6、做好水库移民来信来访接待工作,协调指导做好库区、水库移民安置区的社会稳定工作。 7、完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,台州市黄岩区移民工作中心部门决算由中心本级决算组成。纳入台州市黄岩区移民工作中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。 二、台州市黄岩区移民工作中心2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、台州市黄岩区移民工作中心2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计391.51万元,与2018年度相比,收、支总计各减少137万元,下降25.92%。主要原因是:2019年度没有朱溪水库工程移民安置资金拨入。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计268.02万元;包括财政拨款收入248.71万元(其中,一般公共预算240.71万元,政府性基金预算8.00万元),占收入合计92.79%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入19.31万元,占收入合计7.21%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计385.28万元,其中基本支出200.82万元,占52.12%;项目支出184.46万元,占47.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计248.71万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少19.8万元,下降7.78%。主要原因是:项目资金和政府性基金减少。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出240.71万元,占本年支出合计的62.48%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.8万元,下降5.42%。主要原因是:项目资金压缩。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出240.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出240.71万元,占100.00%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.6500万元,支出决算为240.71万元,完成年初预算的31.98%,主要原因是大中型水库移民补助资金(直补资金)516.915万元统一由区财政专户直接拨付到移民户存折,该笔资金没有通过我局账户支出。其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出254.51万元,占100%。 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为752.65万元,2019年支出决算为240.71万元,完成年初预算的31.98%,决算数小于预算数的主要原因是我单位的公共支出项目都由财政专户直接拨付。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出200.82万元,其中:人员经费188.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、医疗费、住房公积金等; 公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元,占本年支出合计的2.08%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少6万元,下降42.86%。主要原因是:小型水库项目管理费减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.00万元,占100.00%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4407.31万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的0.18%,主要原因是我中心的政府性基金支出项目大部分都由财政专户直接拨付。其中: 农林水事务(类)其他小型水库扶助基金支出(款)小型水库项目管理费(项)。年初预算为8万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因小型水库项目管理费减少。 (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为0.57万元,完成预算的7.6%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公经费”支出,实际公务用车运行维护费和公务接待费均小于预算数。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.31万元,占54.56%,与2018年度相比,减少2.31万元,下降11.88%,主要原因是我中心严格执行公务用车管理有关规定,厉行节约,减少了支出;公务接待费支出决算为0.26万元,占45.44%,与2018年度相比,减少0.54万元,下降32.5%,主要原因是严格执行公务接待有关规定,厉行节约,从严控制公务接待经费支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)人员。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元,支出决算为0.31万元,完成预算的6.89%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车管理有关规定,厉行节约,减少了支出。 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费支出0.31万元,主要用于出差、调研、下乡等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.26万元,完成预算的8.67%。主要用于来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待有关规定,厉行节约,从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计20人次。 外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 其他国内公务接待支出0.26万元,主要用于来客接待餐费。接待20人次,2批次。 (九)部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,区移民工作中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金581.915万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。 本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。 2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 根据预算管理要求,区移民局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金581.915万元,占项目资金预算总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果): 台州市黄岩区移民管理局在2019年度部门决算中反映直补资金及大中型水库移民工作经费的项目绩效自评结果。 直补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为516.915万元,执行数为516.915万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是移民基本生活条件进一步改善;二是移民户的生活质量进一步提高。发现的问题:直补资金第一季度发放时间稍迟,原因:是各部门提供的数据时间不一致,导致核对时间延后。下一步改进措施:积极与部门衔接,争取第一时间拿到核对数据。
大中型水库移民工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为61.756万元,执行数为56.46万元,完成预算的91.43%。主要产出和效果:一是为落实各级政府水库移民后期扶持政策及全区水库移民工作顺利开展提供工作保障,二是切实改善水库移民村基础生活条件与生活环境,提高水库移民生活水平。发现的问题及原因:由于资金量比较少,不能顾及全面,只能先解决部分有困难的乡镇。下一步改进措施:尽量多争取的资金,多为民办实事好事。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
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