索引号: | 001008010002093/2020-99045 | 文件编号: | |
发布机构: | 区商务局 | 成文日期: | 2020-09-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
台州市黄岩区商务局2019年部门决算 | ||||
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一、台州市黄岩区商务局概况 (一)主要职能 1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。贯彻实施全区有关商务、粮食和物资储备发展战略、规划和政策。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。 2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。 3.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订区本级加油站和全区成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。 4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。 5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。 6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。 7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。 8.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。协助上级部门管理进出口配额。协助上级部门对机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。 9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责我区技术进出口促进工作。负责国际货运代理物流业促进工作。 10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责我区贸易政策合规工作。指导我区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。 11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。 12.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业(金融企业除外)境外投资管理。指导协调境外经贸合作区建设。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。 13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系。牵头组织境内外重大经贸交流活动,拓展海外经贸合作网络。统筹推进我区驻外经济商务机构的建设和管理。联系境外黄岩商会。 14.贯彻落实有关粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全区重要物资储备规划,区级储备品种目录建议。根据市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。 15.制定全区粮食行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全区粮食等物资储备,负责全区粮食流通行业管理,负责区级储备粮行政管理。会同有关部门研究提出区级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各单位落实储备任务,负责地方储备粮食管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全区粮食流通市场调控的具体工作。承担区粮食安全工作协调小组的日常工作。管理区储备粮管理有限公司等所属粮食企业。 16.根据全区储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食系统内流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全区粮食系统内收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查。承担区本级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。负责粮食和物资应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全区粮食和物资储备的对外交流与合作。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看, 台州市黄岩区商务局(以下简称区商务局)部门决算由局本级决算组成。 二、台州市黄岩区商务局 2019 年度部门决算公开表详见附表。 三、台州市黄岩区商务局 2019 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本年收、支总计 2823.55 万元,与 2018 年度相比,收、支总计各增加 952.37 万元,增长 50.9%。主要原因是:一是机构改革,从区发改局划入粮食管理职能和散装水泥管理职能等,相关的人员并入等影响增加行政经费支出;二是 兑付区级外经贸发展资金, 增加 项目经费支出。 (二)收入决算情况说明 本年收入 2,397.50 万元;包括财政拨款收入 2384.5万元(其中,一般公共预算 2354.86 万元,政府性基金预算 29.64 万元),占收入合计 99.46%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 13 万元,占收入合计 0.54%。上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出 2,601.42 万元,其中基本支出 821.81 万元,占 31.59%;项目支出 1779.61 万元,占 68.41%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计为 2384.5 万元,与2018 年相比,财政拨款收、支出各增加 974.93 万元,增长69.16%。主要原因是:一是机构改革,从区发改局划入粮食管理职能和散装水泥管理职能等,相关的人员并入等影响增加行政经费支出;二是 兑付区级外经贸发展资金, 增加项目经费 支出。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.86 万元,占本年支出合计的 98.76%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 979.49 万元,增长 71.21%。主要原因是:一是机构改革,从区发改局划入粮食管理职能和散装水泥管理职能等,相关的人员并入等影响增加行政经费支出;二是 兑付区级外经贸发展资金, 增加 项目经费 支出。 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.86 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1491.83 万元,占 63.35%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 110.64 万元,占 4.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,占0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 752.39 万元,占31.95%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.46 万元,支出决算为 2354.86 万元,完成年初预算的82.12%,主要原因是 区级外经贸发展资金 项目经费经批准核减。其中:一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为 50.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革人员并入等,增加人员经费、日常办公经费等支出。 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)发展与改革事务(项)。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为 23.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,从区发改局划入粮食管理职能,经批准增加粮食安全管理项目经费等支出。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2019 年年初预算为 292.72 万元,2019 年支出决算为 380.12 万元,完成年初预算的 129.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加和政策性增资影响。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2019 年年初预算为 70.90 万元,2019 年支出决算为 172.36 万元,完成年初预算的 243.1%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革新增加应急救灾物资储备职能,项目经费经批准,相应追加有关预算项目支出。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。2019 年年初预算为 12 万元,2019 年支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2019 年年初预算为 257.28 万元,2019 年支出决算为 264.07 万元,完成年初预算的 102.64%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员政策性增加住房公积金、正常晋升工资等影响。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2019 年年初预算为 1584.77 万元,2019 年支出决算为 588.83 万元,完成年初预算的 37.16%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费经批准,核减政策兑付任务相关项目支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019 年年初预算为 14.97 万元,2019 年支出决算为 17.41 万元,完成年初预算的 116.3%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调增离休人员工资。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为 40.59 万元,2019 年支出决算为 49.18 万元,完成年初预算的 121.16%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革人员并入,增加支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019 年年初预算为 16.23 万元,2019 年支出决算为22.24 万元,完成年初预算的 137.03%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革人员并入,增加支出。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为21.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员亡故 1 人增加抚恤金支出。 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2019 年年初预算为 578 万元,2019 年支出决算为 752.39 万元,完成年初预算的130.17%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费用经批准,增加预算项目支出。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.34 万元,其中:人员经费 719.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 86.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.64 万元,占本年支出合计的 1.24%。与 2018 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 4.55 万元,下降 13.31%。主要原因是:区物产管理办公室离休干部亡故 1 人。 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.64 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万 元 , 占 0% ; 其 他 ( 类 ) 支 出 29.64 万 元 , 占100.00%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29.62 万元,支出决算为 29.64 万元,完成年初预算的 100.06%,决算数大于预算数的主要原因是区物产管理办公室遗属人员补贴调增。 (八)2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 1. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元(含机构改革并入公务用车运行费 2.5 万元 ) , 支 出 决 算 为 3.17 万 元 , 完 成 预 算 的24.38%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务人员因公出国(境)开展招商、组展等活动支出,同时 严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出 。 2. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与2018 年度相比持平,主要原因是本年度未发生公务人员因公出国(境)开展招商、组展等活动支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.31 万元,占 72.87%,与 2018年度相比,增加 2.31 万元,增长 100%,主要原因是机构改革并入所属的区散装水泥办公室的公车 1 辆,发生公务用车运行维护费支出;公务接待费支出决算为 0.85 万元,占27.13% , 与 2018 年 度 相 比 , 减 少 0.24 万 元 , 下 降21.82%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范公务接待。具体情况如下: (1 )因公出国(境)费年初预算数为 9 万元,支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外组展招商等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务人员因公出国(境)开展招商、组展等活动。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 (2 )公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.5 万元,支出决算为 2.31 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范公车管理。本年度发生公务用车运行维护费支出完成年初预算的 92.4%。公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 2.31 万元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019 年度,机构改革并入所属的区散装水泥办公室开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 (3 )公务接待费 年初预算数为 1.5 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 56.67%。主要用于接待 境内外商务考察、调研活动 等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次、累计 35 人次(不含陪同人员)。外宾接待支出 0 万元,主要用于境外商务 考察 调研接待;接待 0 人次,0 批次。其他国内公务接待支出 0.86 万元,主要用于商务 考察调研接待。接待 35 人次(不含陪同人员),5 批次。 (九)部门预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求,区商务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目 20 个,涉及当年一般公共预算资金 1549.52 万元,占项目资金预算总额的 69%。组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 29.64 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 (公开 2 2 个项目绩效自评结果):区商务局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度第一批避灾安置场所应急物资采购及 2018 台州黄岩(国际)模塑产业博览会的项目绩效自评结果。2019 年度第一批避灾安置场所应急物资采购 项目绩效自评综述:项目绩效自评得分 25.5 分(满分 30 分),自评等级“较好”。 项目全年预算数为 84.9 万元,当年预算执行数为 84.76 万元,完成预算的 99.84%。 主要产出和效果:通 过本项目实施,区商务局购置折叠床、毛毯、餐具、应急灯、应急生活包、防潮垫各 1750 套,发电机 15 台,另有代储在义乌华统公司的冻猪肉 180吨,形成了救灾物资储备急需的必备储备物资。其中 1600 套物资均已发放到各乡镇的应急避灾点,为促进黄岩区各地乡镇应急救灾功能建设走出了关键一步。在抗击 2019 年 8 月“利奇马”超强台风灾害中,以上政府储备物资充分发挥了应急救灾的保障作用并得到了灾区群众的认可,成效显著。 发现的问题及原因:一是应急救灾物资种类偏少,物资储备不多,黄岩区尚未设立应急物资储备固定专项资金,应急物资储备管理机制有待完善;二是应急物资储备仓储面积不足,目前存储仓库条件较为简陋;三是应急物资保管人员的专业性不够强。 下一步改进措施:一是将应急物资储备工作所需资金纳入区商务局每年度预算,保证资金足额到位,在物资采购方面连同区应急管理相关部门共同商讨采购计划,根据黄岩区抗灾救援实际情况采购相应的物资;二是会同相关部门,着力申请划拨土地和资金,按照相关标准逐步建设我区规模适中、设备先进、物资齐全、管理科学、存储规范的救灾物资储备库房;三是制定区级应急物资储备管理制度,加强保管人员的专业业务培训。 2018 台州黄岩(国际)模塑产业博览会项目绩效自评综述:项目绩效自评得分 26 分(满分 30 分),自评等级“较好”。项目全年预算数为 62.85 万元,当年预算执行数为 62.85 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是展会共邀请 262 家企业参加,其中中国 256 家(台州118 家)、日本 2 家、韩国 1 家、德国 2 家、意大利 1 家,通过本项目实施,区内参展企业取得了良好的经济效益,陆续接收到客户考察或预约到访的意愿申请,展会累计产品成交 1.6 亿元,意向成交 9.5 亿元;二是有效促进我区模塑产业的改造提升,加快模塑产业引进来和走出去的步伐,极大地提振了企业发展的信心。发现的问题及原因:一是展会未设立专业的固定室内展馆,客户体验欠佳;二是展会的宣传力度还不够,省外以及国外的参展商进驻较少。下一步改进措施:一是固定黄岩区模博会举办地点,作为举办模博会的展馆,以满足举办展会的基本需求;二是运用行业协会官方渠道、互联网、广告媒体等多种宣传方式,积极在其它展会和客户集中地进行宣传,吸引一定规模的专业参展商和观众参加展会。 3. 财政评价项目绩效评价结果。 本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。 4. 部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。 (十)其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况。2019 年度机关运行经费支出 86.18 万元,比年初预算数增加 16.01 万元,增长 22.82%,主要原因是因机构改革人员、车辆等增加,机关公用经费支出增加。 2. 政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 90.07 万元,其中:政府采购货物支出 90.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.07 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 90.07 万元,占政府采购支出总额的 100%。 3. 国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日,区商务局所属的区散装水泥办公室共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。 16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。 17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 22.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。 附件: |
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