索引号: 001008010002058/2019-73314 发布机构: 高桥街道
生成日期:2019-04-09 公开方式: 主动公开

台州市黄岩区高桥街道办事处2019年预算情况说明
发布日期: 2019-04-09 浏览次数: 字体:[ ]

黄岩区高桥街道办事处2019年度预算情况说明

 

一、黄岩区高桥街道办事处概况

台州市黄岩区高桥街道办事处位于黄岩区高桥街道高丰东路1号。

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村(社区)村居委会的工作,支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设,文明小区建设活动,组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村(居)民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)预算单位构成:

从预算单位构成看,高桥街道2019年预算包括:街道本级预算。

二、黄岩区高桥街道办事处2019年预算安排情况说明

 (一)收入预算总体安排情况

黄岩区高桥街道办事处2019年收入预算9929万元,其中:财政拨款2320万元,占23.37%,上年结转收入809万元,占8.15%。

(二)支出预算总体安排情况

黄岩区高桥街道办事处2019年支出预算9619万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1390万,国防支出25万元,教育支出20万元、科学技术支出10万元,文化旅游体育与传媒支出158元,社会保障和就业支出363万元,卫生健康支出143万元,城乡社区支出2930万元,农林水支出4577万元、交通运输支出3万元,其他支出0元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出1350万元,商品和服务支出628万元,对个人和家庭的补助43万元,其他资本性支出85万元,三公经费支出8.2万元,项目支出7513万元。

(三)财政拨款支出情况

黄岩区高桥街道办事处预算中,财政拨款和上年结转收入用于以下方面:

1、一般公共服务支出510.5万元,即政府办公厅(室)及相关机构事务支出510.5万元,主要用于行政运行经费等。

2、国防支出11.16万元,主要用于民兵训练等。

3、其他文化旅游体育与传媒支出83万元,主要用于文化站人员经费与农村文化礼堂创建和管理等。

4、社会保障和就业支出370万元,主要用于其他民政管理事务、机关事业单位养老保险改革、新村资产融合及村主职干部报酬等。

5、卫生健康支出46万元,主要用于卫生健康管理与计划生育事业发展及人员经费等。

6、城乡社区支出1120万元,主要用于小城镇环境综合整治、村居环卫运行及村邮站、文明城市创建及坡地村镇项目等。

7、农林水支出157万元,主要用于农林事业机构人员经费及农村综合改革等。

8、公路水路运输支出2.19万元,主要用于农村公路养护等。

9、其他共产党事务支出0.48万元,主要用于严重精神障碍患者监护等。

(四)2019年 “三公”经费预算情况

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数下降2%。主要用于按规定公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.2万元,主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

1. 财政拨款收入:财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

(1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

(2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。




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