索引号: 001008010002030/2018-82881 文件编号:
发布机构: 区住建局 成文日期: 2018-09-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)2017年度部门决算
发布日期: 2018-09-02 13:44   来源: 区住建局 字体:[ ]

     一、台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家以及省、市 、区关于住房和城乡建设事业的法律、法规和规章、政策,并检查督促,组织实施。

2、根据我区国民经济和社会发展的目标和规划,研究制定全区住房和城乡建设事业的发展战略及中长期规划、年度计划,并指导实施。参与城市建设资金的安排使用和管理工作。

3、负责保障城镇低收入家庭住房。贯彻实施市、区住房保障相关政策;会同有关部门做好廉租住房保障资金的安排和监督管理;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施,负责管辖区域内保障性住房的建设和管理。

4、负责推进全区住房制度改革。拟订住房政策;指导住房建设和住房制度改革;编制全区住房建设规划并指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5、负责管辖全区房地产市场的监督管理。会同有关部门落实房地产市场监管行政规范性文件并监督执行,组织开展房地产市场的监测、分析,负责推进住宅产业化和住宅性能认定的审核上报工作;负责全区房屋权属、城市房屋征收补偿、房屋租赁、房产面积测绘、房地产估价与经纪、物业管理、房屋白蚁防治等管理工作。

6、负责管理全区村镇建设工作。负责制定全区村镇建设发展规划,指导、实施和管理村镇规划建设;牵头组织实施中心镇建设、农村困难群众住房救助和危旧房改造,参与农村环境整治、农房防灾减灾、历史文化名镇(村)审核等工作;负责村镇建筑工匠培训和管理。负责全区测绘与地理信息管理工作。

7、负责全区建筑业的行业管理;负责管理建筑工程的勘察设计、招投标、施工、监理、质量监督、检测、安全生产工作;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理,指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

8、负责建筑业、勘察设计及咨询中介、房地产开发、物业管理、公用事业等企业资质和人员资格审核上报工作。

9、负责制定全区住房和城乡建设的科技发展规划;负责推进全区住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。

10、负责管理全区城乡供排水、节水、燃气、园林绿化、城市道路、市容、环卫、污水处理等市政公用基础设施规划建设、运营安全和应急管理。指导和监督全区数字化城市管理工作。

11、负责向区政府申报城区建设和维护项目计划及资金使用情况计划;统计汇总全区城建数据报表。

12、负责全区建设行业职业技术教育和职工培训工作;指导全区建设系统科技人才队伍和经营管理队伍建设;承担全区建筑工程专业技术人员职称申报的具体工作。负责城市建设档案管理。

13、负责全区婚丧事及其他移风易俗事项的管理、协调、监督和检查等工作。

14、负责房屋装修管理工作,实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属台州市黄岩区城市房屋征收与管理办公室、台州市黄岩区排水管理处、台州市黄岩区房地产管理处、台州市黄岩区建设工程招标投标管理办公室、台州市黄岩区市政管理处、台州市黄岩区建筑工程管理处、台州市黄岩区村镇规划建设管理处、台州市黄岩区建筑工程质量监督站、台州市黄岩区城建档案馆、台州市黄岩区城建培训中心、台州市黄岩区环境卫生管理处、台州市黄岩区住房保障办公室和台州市黄岩区园林建设中心决算。

二、台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度收、支总计56,731.79万元。与2016年相比,收、支总计减少407.36万元,减少0.71%。主要是:因为黄岩区城市管理体制改革实施,住建局的一些职能划转、下属单位调整。黄岩区环境卫生管理处、黄岩区智慧城管中心划至黄岩区城市管理局,注销了黄岩区园林处和黄岩区市政处,新成立了黄岩区园林建设中心、黄岩区市政公用工程建设中心和黄岩区市政公用工程质量监督站。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计53,071.36万元,占总收入93.55%,包括财政拨款收入42,870.42万元(其中,一般公共预算12,809.76万元,政府性基金预算30,060.66万元),占75.57%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)710.05万元,占1.25%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入9,490.89万元,占16.73%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计54,688.05万元,其中基本支出9,192.79万元,占16.81%;项目支出45,495.26万元,占83.19%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出820.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出8.05万元、城乡社区支出41,115.78万元、农林水支出150.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5,743.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出6,850.10万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出7,355.90万元,日常公用支出1,836.89万元,项目支出45,495.26万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,813.42万元,政府性基金预算支出30,397.93万元,其他各类支出11,476.70万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计43,441.20万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加5374.31万元,增长14.12%。主要是:政府性基金预算财政拨款增加了4734.97万元,因为增加了一些建设项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,813.42万元,占本年支出合计的23.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2812.89万元,下降18%。主要是:棚户区改造项目支出减少了3689.00万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为8120.70万元,支出决算为12,813.42万元,完成年初预算的157.79%,主要原因是城区基础设施建设支出投入增加。

其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为24.59万元,2017年决算为28.76万元,完成年初预算的116.96%, 决算数大于预算数的主要原因是离休人员基本工资增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为471.82万元,2017年决算为488.77万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是单位养老保险缴费标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为188.73万元,2017年决算为302.65万元,完成年初预算的160.36%,决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费标准提高。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8.05万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省专项资金下拨宁溪中转站。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为392.59万元,2017年决算为594.26万元,完成年初预算的151.37%,决算数大于预算数的主要原因是补发2014-2016年养老保险清算及增资、2016年度年休假工资等。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2017年年初预算为400.94万元,2017年决算为556.75万元,完成年初预算的138.86%,决算数大于预算数的主要原因是市政建设项目增加了。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为1546.29万元,2017年决算为2207.67万元,完成年初预算的142.77%,决算数大于预算数的主要原因是加强了城乡基础设施建设。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为276.70万元,2017年决算为399.45万元,完成年初预算的144.36%,决算数大于预算数的主要原因加大了城乡社区规划与管理投入。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为724.50万元,2017年决算为117.13万元,完成年初预算的16.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整到其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为2566.84.00万元,2017年决算为3243.56万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因是加大了城乡社区环境卫生投入,使城市环境更整洁。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2017年年初预算为229.92万元,2017年决算为372.36万元,完成年初预算的161.95%,决算数大于预算数的主要原因是加大对城市建筑工程的管理和监督投入。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为1297.80万元,2017年决算为3003.79万元,完成年初预算的231.45%,决算数大于预算数的主要原因是加强了城乡基础设施建设。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为150.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省级专款对农村加大基础设施建设。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为951.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省市专款拨入。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为389.20万元,决算数大于预算数的主要原因是省市专款拨入。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,074.57万元,其中:

人员经费5,457.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费617.40万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7336.62万元,决算数大于预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)部分款项调整到本项目,增加了一次性项目老城区改造工程等。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为8000.00万元,2017年决算为11388.79万元,完成年初预算的142.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加了预算项目孔庙区块改造、江心屿遗留固废清除,增加了一次性项目垃圾处理费等。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为249.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加了一次性项目城乡供水一体化工程贷款利息。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为24649.38万元,2017年决算为1875.65万元,完成年初预算的0.076%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项调整到征地和拆迁补偿支出(项)。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为544.09万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了永宁江绿道设施添置及维护费、城区道路维护费等项目。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为179.40万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了环卫基础设施改造项目。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2017年年初预算为3973.88万元,2017年决算为2064.77万元,完成年初预算的51.96%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目调整。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6759.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)预算调整到此项。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为383.04万元,支出决算为33.32万元,完成预算的8.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.99万元,完成预算的8.50%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的19.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是行政单位公务用车改革,单位公务用车报废拍卖及划转,公务用车运行费下降很多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.76万元,增长16.67%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.32万元,比上年决算数下降22.81%。主要用于公务接待餐费支出等支出。减少的主要原因是接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计92人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算31.99万元,比上年决算数增长19.14%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出31.99万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。增加的主要原因是台州市黄岩九峰公园的公务用车如晒水车增加了11辆,购置及运行维护费也增加了

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总)单位项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2417万元,实际支出2417万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

(1)道路清扫保洁经费项目预算安排581万元,实际支出 581万元。经评价(自评)良好,该项目依据环卫设施维护与建设, 项目资金主要用于保洁区域涵盖城区主次道路总计约393万平方米。

(2)城区中转站运行、维护经费项目预算安排230万元,实际支出 230万元。经评价(自评)良好,该项目依据环卫设施维护与建设,项目资金主要用于城区12个垃圾中转站的运行维护工作,配备24个保洁管理工作人员。

(3)机械清扫、冲洗、收集项目预算安排150万元,实际支出150万元。经评价(自评)良好,该项目为50条道路的主车道机械化清扫、洒水除尘工作。

(4)生活垃圾分类收集项目预算安排200万元,实际支出 200万元。经评价(自评)良好,该项目为生活垃圾分类收集试点,分类收集达50%以上。

(5)作业车辆停车场地(临时)租金106万元,实际支出106万元。经评价(自评)良好,该项目为原停车场地因垃圾场二期建设需要而征用,需临时租用地块停放车辆。待环卫基地建成启用后废除(租金106万元/年)。

(6)粪便处理站运行费用80万元,实际支出80万元。经评价(自评)良好,该项目为创卫新建项目(2014年完工,已投入使用),配备工作人员6人。

(7)城区绿化养护经费项目预算安排240万元,实际支出240 万元。经评价(自评)优秀,该项目依据城区绿化养护及改造,项目资金主要用于城区绿化养护。

(8)九峰公园、西江公园、孔园、北门广场卫生保洁项目预算安排50万元,实际支出50 万元。经评价(自评)优秀,该项目资金主要用于保洁费支出。九峰公园、西江公园保洁由专业的保洁公司来承担保洁,孔园、北门广场是由园林处负责清扫保洁。

(9)入城口改造工程项目预算安排600万元,实际支出600 万元。经评价(自评)优秀,该项目以生态林为主,局部用细腻手法,多层次植物造景营造丰富入口空间。因地制宜,以植物造景为主,结合景墙、景石,整个风格采用江南古典园林风格设计手法,使传统景墙与村落完美结合。该项目资金主要用于站西大道至82省道环境综合整治。

(10)鉴洋湖湿地公园项目预算安排117万元,实际支出117 万元。经评价(自评)优秀,该项目为湿地入口景观及配套道路建设,鸡笼山街立面改造、湿地净化、换乘码头建设。该项目资金主要用于人员工资和退休费支出,工程建设在土地出让金中安排4000万。

(11)公共消防设施添置及维护费项目预算安排50万元,实际支出50 万元。经评价(自评)优秀,该项目资金主要用于新建管网公共消防栓添置及现有供水管网内3000只消防栓日常维护。

(12)城建档案改造及管理档案经费项目预算安排68万元,实际支出68 万元。经评价(自评)优秀,该项目根据城市建设工作的需要,接收和保管本区城市建设过程中需永久和长期保管的城建档案资料,对接收进馆的档案资料进行科学管理及归档。该项目资金主要用于城建档案改造及管理档案费用。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

无重点项目绩效评价情况。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度住建局本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出98.14万元,比上年度增加26.60万元,增长37.18%,主要原因是机关办公人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度住建局本级及所属各单位政府采购支出总额430.67万元,其中:政府采购货物支出305.86万元、政府采购工程支出31.95万元、政府采购服务支出92.85万元。授予中小企业合同金额27.25万元,占政府采购支出总额的29.35%。其中,授予小微企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的8.20%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,住建局本级及所属各单位共有车辆 234辆,其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车213辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)反映其他城市基础设施配套费支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

27. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)主要用于物业管理费用和办公设备购置。

 

 

附表1:台州市黄岩区住房和城乡建设局2017年度部门决算报表(汇总公开表)

附表2:台州市黄岩区住房和城乡建设局2017年度部门决算报表(局本级公开表)

附表3:台州市黄岩区城市房屋征收与管理办公室2017年度部门决算报表

附表4:台州市黄岩区排水管理处2017年度部门决算报表

附表5:台州市黄岩区房地产管理处2017年度部门决算报表

附表:6:台州市黄岩区建设工程招投标管理办公室2017年度部门决算报表

附表7:台州市黄岩区市政管理处2017年度部门决算报表

附表8:台州市黄岩区建筑工程管理处2017年度部门决算报表

附表9:台州市黄岩区村镇规划建设管理处2017年度部门决算报表

附表10:台州市黄岩区建筑工程质量监督站2017年度部门决算报表

附表11:台州市黄岩区城建档案馆2017年度部门决算报表

附表12:台州市黄岩区城建培训中心2017年度部门决算报表

附表13:台州市黄岩区环境卫生管理处2017年度部门决算报表

附表14:台州市黄岩区住房保障办公室2017年度部门决算报表

附表15:台州市黄岩区园林建设中心2017年度部门决算报表


附件下载:台州市黄岩区建筑工程管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区城建培训中心.xls
附件下载:台州市黄岩区城市房屋征收与管理办公室.xls
附件下载:台州市黄岩区住房和城乡建设局(汇总).xls
附件下载:台州市黄岩区建筑工程质量监督站.xls
附件下载:台州市黄岩区建设工程招投标管理办公室.xls
附件下载:台州市黄岩区园林建设中心.xls
附件下载:台州市黄岩区村镇规划建设管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区环境卫生管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区排水管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区市政管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区住房保障办公室.xls
附件下载:台州市黄岩区房地产管理处.xls
附件下载:台州市黄岩区住房和城乡建设局(本级).xls
附件下载:台州市黄岩区城建档案馆.xls

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