索引号: 001008010002012/2018-69365 发布机构: 区民政局
生成日期:2018-08-31 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度部门决算
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台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、台州市黄岩区民政局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章;研究起草有关民政行政管理的地方规范性文件草案,制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施;负责基层民政工作。

2.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

3.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记、监督管理工作。

4.负责全区拥军优属优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级的审核、烈士称号的报批工作。

5.负责复员、退伍军人和军队离休退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作。

6.承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

7.组织、协调全区救灾减灾工作,核查上报发布灾情,监督管理救灾款物分配、使用;组织制定自然灾害应急预案,指导避灾安置场所建设和管理;组织、负责社会救灾捐赠,负责接收社会捐赠;负责全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

8.牵头拟订全区社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系;负责和监督全区实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全区低收入家庭核定工作。

9.拟订全区社会福利事业发展规划、政策;负责老年人、孤儿等特殊困难群体的权益保障工作;组织、负责养老服务体系建设;负责农村五保供养工作,负责农村敬老院建设和管理;负责、协调全区革命老区扶贫工作,负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作。

10.负责城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;负责社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

11.负责全区行政区划管理,负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议;会同住房和城乡建设规划部门组织编制、公布行政区划信息。

12.负责全区地名标志的设置和管理;承办区级权限内的地名命名、更名的审核报批工作;负责全区标准地名资料的编辑和审定。

13.负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;负责城区生活无着的流浪乞讨人员救助、保护、教育和护送回原籍工作。

14.负责全区婚姻登记管理工作。

15.负责全区收养登记工作。

16.组织拟订殡葬发展规划和政策,推行殡葬改革;承办公墓建设的审核报批工作;负责殡葬执法工作。

17.负责民政事业计划财务和统计工作,负责、监督民政事业费的使用管理。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区民政局(汇总)部门决算包括:民政局本级决算、所属救助管理站、社会福利院、军队离退休干部休养所、殡葬执法大队和福利工业办公室决算。

二、台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度收、支总计18,770.19万元。与2016年相比,收、支总计增加2216.52万元,增长11%。主要是:新福利中心建设经费增加以及儿童福利体系、低保、抚恤、退役安置、义务兵优待等标准的提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计18,306.67万元,占总收入97.53%,包括财政拨款收入17,015.74万元(其中,一般公共预算15,575.45万元,政府性基金预算1,440.29万元),占90.65%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1,290.93万元,占6.88%。上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计18,332.78万元,其中基本支出1,737.17万元,占9.48%;项目支出16,595.62万元,占90.52%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15,884.23万元、医疗卫生与计划生育支出999.08万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,449.47万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,513.14万元,日常公用支出224.03万元,项目支出16,595.62万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出15,667.37万元,政府性基金预算支出1,449.47万元,其他各类支出1,215.94万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计17,369.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1259.02万元,增长7%。主要是:儿童福利体系、低保、抚恤、退役安置、义务兵优待等标准的提高以及乡镇敬老院消防设施改造等项目的实施。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出15,667.37万元,占本年支出合计的85.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.37万元,增长0.4%。主要是:儿童福利体系、低保、抚恤、退役安置、义务兵优待等标准的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为14,475.33万元,支出决算为15,667.37万元,完成年初预算的108.24%,主要原因是民办养老机构补助、最低生活保障金、医疗救助金、农村籍退役士兵生活补助等标准的提高。其中

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为487.6万元,2017年决算为755.47万元,完成年初预算的155%, 决算数大于预算数的主要原因是于基本支出增加:其中包括201410-2016年养老保险清算补发工资、补缴养老保险和职业年金、工资改革后养老保险金和职业年金增加、公车改革后车改补贴增加、2017年度综合考核奖增加、调增公积金等原因。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2017年年初预算为68万元,2017年决算为68.57万元,完成年初预算的100.84%, 决算数大于预算数的主要原因是双拥慰问经费提高。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。2017年年初预算为5万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2017年年初预算为20.5万元,2017年决算为212.92万元,完成年初预算的1038%, 决算数大于预算数的主要原因是路牌维护经费预算调整。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2017年年初预算为278万元,2017年决算数为466.36万元,完成年初预算的168%,决算数大于预算数的主要原因社区经费预算调整。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为190.29万元,2017年决算为221.73万元,完成年初预算的117%, 决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加:其中包括201410-2016年养老保险清算补发工资、补缴养老保险和职业年金、工资改革后养老保险金和职业年金增加、公车改革后车改补贴增加、2017年度综合考核奖增加、调增公积金等原因。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.51万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为59.74万元,2017年决算为61.43万元,完成年初预算的103%, 决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出17年年初预算为85.78万元,2017年决算为101.68万元,完成年初预算的119%, 决算数大于预算数的主要原因是201410-2016年养老保险清算补缴养老保险及人员变动年中调整预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出17年年初预算为34.31万元,2017年决算为56.48万元,完成年初预算的165%, 决算数大于预算数的主要原因是201410-2016年养老保险清算补缴职业年金及人员变动年中调整预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为175万元,2017年决算数为148.87万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是三属人员人数减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算为250万元,2017年决算数为244.34万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是伤残人员人数减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算为222.3万元,2017年决算数为246.44万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人员补助标准提高。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为1740万元,2017年决算数为1693.2万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是当年度实际的义务兵优待人数比预估数略低。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算为490万元,2017年决算数为490万元,完成年初预算的100%,,决算数与预算数相符

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算为776万元,2017年决算数为1078.73万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵生活补助预算调整。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算为815万元,2017年决算数为721万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是当年度实际的退役士兵安置人数比预估数略低。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。2017年年初预算为186万元,2017年决算数为311.4万元,完成年初预算的168%,决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员离退休费标准提高。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。2017年年初预算为56万元,2017年决算数为70.94万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员管理经费提高。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算数为71.76万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是2017年度参加退役士兵管理教育的人员减少。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为385万元,2017年决算数为303.53万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是2017年实际孤儿人数低于预估人数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为385万元,2017年决算数为327.1万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是2017年政府购买服务项目部分资金未完成结算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2017年年初预算为516.94万元,2017年决算数为434.72万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是2017年度实际死亡人数比预估数低。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2017年年初预算为217.83万元,2017年决算数为334.33万元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加:其中包括201410-2016年养老保险清算补发工资、补缴养老保险和职业年金、工资改革后养老保险金和职业年金增加、公车改革后车改补贴增加、2017年度综合考核奖增加、调增公积金等原因。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2017年年初预算为158.6万元,2017年决算数为203.91万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是民办养老机构补助预算调整。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算数为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为4500万元,2017年决算数为4836.12万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障金预算调整。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2017年年初预算为88万元,2017年决算数为94.28万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是低保边缘户生活补助预算调整。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2017年年初预算为194.68万元,2017年决算数为248.71万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助经费预算调整。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为26.55万元,2017年决算数为26.55万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为616万元,2017年决算数为819.23万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因低保边缘户生活补助预算调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。2017年年初预算为662万元,2017年决算数为844.89万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因医疗救助经费预算调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2017年年初预算为175万元,2017年决算数为154.19万元,完成年初预算的89%,决算数大于预算数的主要原因是优抚人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区民政局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,731.43万元,其中:

人员经费1,511.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费219.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为58万元,2017年决算为39.85万元,完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因三无老人大病医疗费等未使用完。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为1198万元,2017年决算为1409.62万元,完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因市级福利彩票公益金补助。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.21万元,支出决算为11.21万元,完成预算的65.17%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.91万元,完成预算的71.28%;公务接待费支出决算为2.30万元,完成预算的48.89%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.26万元,下降52%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。本年无。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.30万元,比上年决算数下降47%。主要用于接待进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等支出。减少的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计230人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.91万元,比上年决算数下降53%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.91万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是公车改革车辆减少4辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区民政局(汇总)单位15项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10818万元,实际支出10533万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:项目绩效情况良好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度民政局本级、殡葬执法大队2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出120.85万元,比上年度减少18.13万元,下降13%,主要原因是人员减少。

2.政府采购支出情况

2017年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出 3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,民政局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):至除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

25.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

26.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

29.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

30.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

31.社会保障和就业(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项):指城市居民最低社会保障金支出。

32.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

33.社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):指救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

35.社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):指除上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。

36.社会保障和就业(类)就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项):指除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

37.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

38.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指用于困难群众医疗救助的支出。

39.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

40.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

41.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 

 

附件1:《黄岩区民政局(汇总)2017年度部门决算公开表格》

附件2: 《黄岩区民政局(本级)2017年度部门决算公开表格》

附件3: 《黄岩区殡葬执法大队2017年度部门决算公开表格》

附件4: 《黄岩区救助管理站2017年度部门决算公开表格》

附件5: 《黄岩区军队离退休干部休养所2017年度部门决算公开表格》

附件6: 《黄岩区社会福利院2017年度部门决算公开表格》

附件7: 《黄岩区福利工业办公室2017年度部门决算公开表格》

 

 


附件下载:台州市黄岩区民政局(本级)2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区福利工业办公室2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区社会救助管理站2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区殡葬执法大队2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区民政局(汇总)2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区军队离退休干部休养所2017年部门决算公开表格.xls
附件下载:台州市黄岩区福利院2017年部门决算公开表格.xls

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