索引号: 001008010002055/2017-69852 发布机构: 澄江街道
生成日期:2017-09-14 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区澄江街道办事处2016年度部门决算
发布日期: 2017-09-14 字体:[ ]

 

一、台州市黄岩区澄江街道办事处概况

澄江街道办事处位于黄岩城区约5公里,24个行政村,总人口33172人,区域面积35.43平方公里,耕地面积6237亩,柑橘面积11703亩,山林面积25957亩,工业总产值248160万元,农业总产值11319万元。

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3.抓好村文化建设,文明小区建设活动,组织村开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区澄江街道办事处部门决算是本级决算。

二、台州市黄岩区澄江街道办事处2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市黄岩区澄江街道2016年度收入决算7313.64万元,其中:本年收入5442.93万元,占总收入74.42%,包括财政拨款收入1378.31万元(其中,一般公共预算1341.91万元,政府性基金预算36.4万元),占总收入18.85%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入4064.62万元,占总收入55.57%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入1870.71万元,占总收入25.58%

(二)支出决算总体情况

台州市黄岩区澄江街道2016年度支出决算7313.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1618.84万元、国防支出19.83万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出214.65万元、社会保障和就业支出239.87万元、医疗卫生与计划生育支出114.83万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2026.05万元、农林水支出1698.28万元、交通运输支出1381.29万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1613.66万元,日常公用支出798.40万元,项目支出4901.57万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1341.91万元,政府性基金预算支出1906.84万元,其他各类支出4064.89万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1一般公共预算当年支出情况

一般公共预算支出1341.91万元。其中:

 一般公共服务支出491.42万元,占36.62%

国防支出支出14.74万元,占1.10%

文化体育与传媒支出120.82万元,占9%

社会保障和就业支出234.22万元,占17.46%

医疗卫生与计划生育支出37.3万元,占2.78%

城乡社区支出63.31万元,占4.72%

农林水支出377.26万元,占28.11%

交通运输支出2.84万元,占0.21%

 2.一般公共预算基本支出情况说明

    2016年一般公共预算基本支出1116.79万元,其中:

人员经费971.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金等;

公用经费145万元,主要包括:办公费、电费、劳务、其他等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年财政拨款36.4万元,主要用于多城同创支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100 %

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共0万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.26万元,比上年决算数增100﹪。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.26万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

2016年度澄江街道本级的机关运行经费一般公共预算 支出145万元,比上年度增加102.87万元,增长242.1%,主要原因是办公费、水电、劳务、其他等增加。

2.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,澄江街道本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

  2016年度部门收支决算总表    
      金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处     报表编号:公开01表
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 13,783,078.00 一、一般公共服务支出 16,188,393.16
    一般公共预算 13,419,078.00 二、外交支出  
    政府性基金预算 364,000.00 三、国防支出 198,279.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出  
四、经营收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出 2,146,468.28
六、其他收入 40,646,229.55 八、社会保障和就业支出 2,398,695.40
    九、医疗卫生与计划生育支出 1,148,297.66
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 20,260,492.75
    十二、农林水支出 16,982,850.85
    十三、交通运输支出 13,812,898.68
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 54,429,307.55 本年支出合计 73,136,375.78
       
七、用事业基金弥补收支差额   二十三、结余分配  
八、年初结转和结余 18,707,068.23         交纳所得税  
      基本支出结转 2,648.45         提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余 18,704,419.78         转入事业基金  
      经营结余           其他  
    二十四、年末结转和结余  
            基本支出结转  
            项目支出结转和结余  
            经营结余  
       
收 入 总 计 73,136,375.78 支 出 总 计 73,136,375.78

 

          2016年度部门收入决算总表(分单位)            
                      金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处                   公开02-1表
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合 计 73,136,375.78 18,707,068.23 13,783,078.00 13,419,078.00 364,000.00     40,646,229.55      
台州市黄岩区澄江街道办事处 73,136,375.78 18,707,068.23 13,783,078.00 13,419,078.00 364,000.00     40,646,229.55      

 

              2016年度部门收入决算总表(分科目)              
                            金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处                     公开02_2表
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 73,136,375.78 18,707,068.23 13,783,078.00 13,419,078.00 364,000.00     40,646,229.55      
201 一般公共服务支出 16,188,393.16 2,648.45 4,914,200.00 4,914,200.00       11,271,544.71      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16,138,393.16 2,648.45 4,864,200.00 4,864,200.00       11,271,544.71      
2010301  行政运行 16,138,393.16 2,648.45 4,864,200.00 4,864,200.00       11,271,544.71      
20106 财政事务 50,000.00   50,000.00 50,000.00              
2010699  其他财政事务支出 50,000.00   50,000.00 50,000.00              
203 国防支出 198,279.00   147,400.00 147,400.00       50,879.00      
20306 国防动员 198,279.00   147,400.00 147,400.00       50,879.00      
2030607  民兵 198,279.00   147,400.00 147,400.00       50,879.00      
207 文化体育与传媒支出 2,146,468.28   1,208,200.00 1,208,200.00       938,268.28      
20701 文化 353,551.80   338,200.00 338,200.00       15,351.80      
2070199  其他文化支出 353,551.80   338,200.00 338,200.00       15,351.80      
20799 其他文化体育与传媒支出 1,792,916.48   870,000.00 870,000.00       922,916.48      
2079999  其他文化体育与传媒支出 1,792,916.48   870,000.00 870,000.00       922,916.48      
208 社会保障和就业支出 2,398,695.40   2,342,190.00 2,342,190.00       56,505.40      
20802 民政管理事务 175,405.40   118,900.00 118,900.00       56,505.40      
2080299  其他民政管理事务支出 175,405.40   118,900.00 118,900.00       56,505.40      
20805 行政事业单位离退休 2,223,290.00   2,223,290.00 2,223,290.00              
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,588,060.00   1,588,060.00 1,588,060.00              
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 635,230.00   635,230.00 635,230.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 1,148,297.66   373,000.00 373,000.00       775,297.66      
21007 计划生育事务 1,148,297.66   373,000.00 373,000.00       775,297.66      
2100799  其他计划生育事务支出 1,148,297.66   373,000.00 373,000.00       775,297.66      
212 城乡社区支出 20,260,492.75 18,704,419.78 997,134.00 633,134.00 364,000.00     558,938.97      
21201 城乡社区管理事务 633,134.00   633,134.00 633,134.00              
2120199  其他城乡社区管理事务支出 633,134.00   633,134.00 633,134.00              
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19,627,358.75 18,704,419.78 364,000.00   364,000.00     558,938.97      
2120801  征地和拆迁补偿支出 19,068,419.78 18,704,419.78 364,000.00   364,000.00            
2120804  农村基础设施建设支出 138,120.97             138,120.97      
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 420,818.00             420,818.00      
213 农林水支出 16,982,850.85   3,772,554.00 3,772,554.00       13,210,296.85      
21301 农业 11,064,070.85   2,335,190.00 2,335,190.00       8,728,880.85      
2130104  事业运行 3,162,500.69   2,335,190.00 2,335,190.00       827,310.69      
2130142  农村道路建设 1,028,400.00             1,028,400.00      
2130199  其他农业支出 6,873,170.16             6,873,170.16      
21302 林业 495,210.00   376,820.00 376,820.00       118,390.00      
2130204  林业事业机构 376,820.00   376,820.00 376,820.00              
2130234  林业防灾减灾 118,390.00             118,390.00      
21303 水利 657,300.00             657,300.00      
2130316  农田水利 657,300.00             657,300.00      
21307 农村综合改革 4,766,270.00   1,060,544.00 1,060,544.00       3,705,726.00      
2130701  对村级一事一议的补助 1,607,801.00   378,500.00 378,500.00       1,229,301.00      
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 1,676,919.00   682,044.00 682,044.00       994,875.00      
2130706  对村集体经济组织的补助 1,481,550.00             1,481,550.00      
214 交通运输支出 13,812,898.68   28,400.00 28,400.00       13,784,498.68      
21401 公路水路运输 13,812,898.68   28,400.00 28,400.00       13,784,498.68      
2140105  公路改建 13,784,498.68             13,784,498.68      
2140106  公路养护 28,400.00   28,400.00 28,400.00              

 

      2016年度部门支出决算总表(分单位)        
              金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处           公开03_1表
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 73,136,375.78 16,136,620.29 7,984,035.90 49,015,719.59      
台州市黄岩区澄江街道办事处 73,136,375.78 16,136,620.29 7,984,035.90 49,015,719.59      

 

          2016年度部门支出决算总表(分科目)          
                    金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处             公开03_2表
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 73,136,375.78 16,136,620.29 7,984,035.90 49,015,719.59      
201 一般公共服务支出 16,188,393.16 9,217,901.54 6,920,491.62 50,000.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16,138,393.16 9,217,901.54 6,920,491.62        
2010301  行政运行 16,138,393.16 9,217,901.54 6,920,491.62        
20106 财政事务 50,000.00     50,000.00      
2010699  其他财政事务支出 50,000.00     50,000.00      
203 国防支出 198,279.00     198,279.00      
20306 国防动员 198,279.00     198,279.00      
2030607  民兵 198,279.00     198,279.00      
207 文化体育与传媒支出 2,146,468.28 535,982.00 421,667.28 1,188,819.00      
20701 文化 353,551.80 353,551.80          
2070199  其他文化支出 353,551.80 353,551.80          
20799 其他文化体育与传媒支出 1,792,916.48 182,430.20 421,667.28 1,188,819.00      
2079999  其他文化体育与传媒支出 1,792,916.48 182,430.20 421,667.28 1,188,819.00      
208 社会保障和就业支出 2,398,695.40 2,389,335.40 9,360.00        
20802 民政管理事务 175,405.40 166,045.40 9,360.00        
2080299  其他民政管理事务支出 175,405.40 166,045.40 9,360.00        
20805 行政事业单位离退休 2,223,290.00 2,223,290.00          
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,588,060.00 1,588,060.00          
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 635,230.00 635,230.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 1,148,297.66 476,811.66 609,786.00 61,700.00      
21007 计划生育事务 1,148,297.66 476,811.66 609,786.00 61,700.00      
2100799  其他计划生育事务支出 1,148,297.66 476,811.66 609,786.00 61,700.00      
212 城乡社区支出 20,260,492.75     20,260,492.75      
21201 城乡社区管理事务 633,134.00     633,134.00      
2120199  其他城乡社区管理事务支出 633,134.00     633,134.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19,627,358.75     19,627,358.75      
2120801  征地和拆迁补偿支出 19,068,419.78     19,068,419.78      
2120804  农村基础设施建设支出 138,120.97     138,120.97      
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 420,818.00     420,818.00      
213 农林水支出 16,982,850.85 3,516,589.69 22,731.00 13,443,530.16      
21301 农业 11,064,070.85 3,139,769.69 22,731.00 7,901,570.16      
2130104  事业运行 3,162,500.69 3,139,769.69 22,731.00        
2130142  农村道路建设 1,028,400.00     1,028,400.00      
2130199  其他农业支出 6,873,170.16     6,873,170.16      
21302 林业 495,210.00 376,820.00   118,390.00      
2130204  林业事业机构 376,820.00 376,820.00          
2130234  林业防灾减灾 118,390.00     118,390.00      
21303 水利 657,300.00     657,300.00      
2130316  农田水利 657,300.00     657,300.00      
21307 农村综合改革 4,766,270.00     4,766,270.00      
2130701  对村级一事一议的补助 1,607,801.00     1,607,801.00      
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 1,676,919.00     1,676,919.00      
2130706  对村集体经济组织的补助 1,481,550.00     1,481,550.00      
214 交通运输支出 13,812,898.68     13,812,898.68      
21401 公路水路运输 13,812,898.68     13,812,898.68      
2140105  公路改建 13,784,498.68     13,784,498.68      
2140106  公路养护 28,400.00     28,400.00      

 

  2016年度部门财政拨款收支决算表    
      金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处   报表编号:公开04表
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 13,783,078.00 一、一般公共服务支出 4,914,200.00
(一)一般公共预算拨款 13,419,078.00 二、外交支出  
(二)政府性基金预算拨款 364,000.00 三、国防支出 147,400.00
    四、公共安全支出  
二、上年结转 18,704,419.78 五、教育支出  
(一)一般公共预算拨款   六、科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款 18,704,419.78 七、文化体育与传媒支出 1,208,200.00
    八、社会保障和就业支出 2,342,190.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 373,000.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 19,701,553.78
    十二、农林水支出 3,772,554.00
    十三、交通运输支出 28,400.00
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    本年支出合计 32,487,497.78
    二十四、结转下年  
       
       
收入总计 32,487,497.78 支出总计 32,487,497.78

 

      2016年度部门一般公共预算支出决算表        
              金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处       报表编号:公开05表
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
合 计 13,419,078.00 11,167,900.00 2,251,178.00  
201 一般公共服务支出 4,914,200.00 4,864,200.00 50,000.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,864,200.00 4,864,200.00    
2010301  行政运行 4,864,200.00 4,864,200.00    
20106 财政事务 50,000.00   50,000.00  
2010699  其他财政事务支出 50,000.00   50,000.00  
203 国防支出 147,400.00   147,400.00  
20306 国防动员 147,400.00   147,400.00  
2030607  民兵 147,400.00   147,400.00  
207 文化体育与传媒支出 1,208,200.00 938,200.00 270,000.00  
20701 文化 338,200.00 338,200.00    
2070199  其他文化支出 338,200.00 338,200.00    
20799 其他文化体育与传媒支出 870,000.00 600,000.00 270,000.00  
2079999  其他文化体育与传媒支出 870,000.00 600,000.00 270,000.00  
208 社会保障和就业支出 2,342,190.00 2,342,190.00    
20802 民政管理事务 118,900.00 118,900.00    
2080299  其他民政管理事务支出 118,900.00 118,900.00    
20805 行政事业单位离退休 2,223,290.00 2,223,290.00    
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,588,060.00 1,588,060.00    
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 635,230.00 635,230.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 373,000.00 311,300.00 61,700.00  
21007 计划生育事务 373,000.00 311,300.00 61,700.00  
2100799  其他计划生育事务支出 373,000.00 311,300.00 61,700.00  
212 城乡社区支出 633,134.00   633,134.00  
21201 城乡社区管理事务 633,134.00   633,134.00  
2120199  其他城乡社区管理事务支出 633,134.00   633,134.00  
213 农林水支出 3,772,554.00 2,712,010.00 1,060,544.00  
21301 农业 2,335,190.00 2,335,190.00    
2130104  事业运行 2,335,190.00 2,335,190.00    
21302 林业 376,820.00 376,820.00    
2130204  林业事业机构 376,820.00 376,820.00    
21307 农村综合改革 1,060,544.00   1,060,544.00  
2130701  对村级一事一议的补助 378,500.00   378,500.00  
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 682,044.00   682,044.00  
214 交通运输支出 28,400.00   28,400.00  
21401 公路水路运输 28,400.00   28,400.00  
2140106  公路养护 28,400.00   28,400.00  

 

    2016年度部门一般公共预算基本支出决算表      
          金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处       报表编号:公开06表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 8,408,857.17 302 商品和服务支出 1,449,957.83
30101 基本工资 1,435,690.90 30201 办公费 432,316.33
30102 津贴补贴 3,876,307.07 30202 印刷费  
30103 奖金   30203 咨询费  
30104 其他社会保障缴费 145,617.20 30204 手续费  
30106 伙食补助费   30205 水费  
30107 绩效工资 727,952.00 30206 电费 168,098.98
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,588,060.00 30207 邮电费  
30109 职业年金缴费 635,230.00 30208 取暖费  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费  
303 对个人和家庭的补助 1,309,085.00 30211 差旅费 32,268.00
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用  
30302 退休费   30213 维修(护)费  
30303 退职(役)费   30214 租赁费  
30304 抚恤金   30215 会议费  
30305 生活补助 9,529.00 30216 培训费 247.00
30306 救济费   30217 公务接待费  
30307 医疗费 12,072.00 30218 专用材料费 551.55
30308 助学金   30224 被装购置费  
30309 奖励金 113,520.00 30225 专用燃料费  
30310 生产补贴   30226 劳务费 92,960.00
30311 住房公积金 1,173,964.00 30227 委托业务费  
30312 提租补贴   30228 工会经费  
30313 购房补贴   30229 福利费 440,684.80
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 2,648.45
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出 280,182.72
      304 对事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      310 其他资本性支出  
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置  
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通工具购置  
      31099 其他资本性支出  
      399 其他支出  
      39906 赠与  

 

    2016年度一般公共预算“三公”经费决算表    
        金额单位:元
编制单位:台州市黄岩区澄江街道办事处       报表编号:公开08表
(一)项目支出 预算数 执行数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 75,000.00 2,648.45  1.因公出国(境)团组数(个)  
 1.因公出国(境)费      2.因公出国(境)人次数(人)  
 2.公务用车购置及运行维护费 75,000.00 2,648.45  3.公务用车购置数(辆)  
    (1)公务用车购置费      4.公务用车保有量(辆) 3
    (2)公务用车运行维护费 75,000.00 2,648.45  5.公务接待批次(个)  
 3.公务接待费      6.公务接待人次(人)  
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

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